Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23737

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
190325 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LMT obaly s.r.o. 44868057 504,00 € 10.04.2019 12.04.2019 Faktúra
190324 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KRUPA, spo. s r.o. 31591957 268,80 € 10.04.2019 17.04.2019 Faktúra
190322 právne poradenstvo Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. 48214337 216,00 € 10.04.2019 17.04.2019 Faktúra
190326 ISIC karty Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CKM Združenie pre študentov 31768164 12,60 € 10.04.2019 17.04.2019 Faktúra
190327 telef.poplatky 03/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 86,41 € 10.04.2019 17.04.2019 Faktúra
0377/19 Objednáme u Vás UV LAK A/3 1. Účtovníctvo ropo a obce č.4/19 čz: 128/19 = 1250ks 2. Manažment školy č.4/19 čz: 129/19 = 1030ks 0,029€/ks Stredná odborná škola polygrafická 00894915 UNILAK SK, s.r.o. 36322407 79,34 € 10.04.2019 30.04.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0379/19 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 888,04 € 10.04.2019 30.04.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0381/19 Objednávame u Vás poskytnutie právnych služieb Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. 48214337 625,96 € 10.04.2019 30.04.2019 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0384/19 objednavame u Vas tlac a kniharske spracovanie 2 druhov brozur, A5 na lezato, 200 g onl,4+4, V1, 2x3000 ks. Podklady su vo formate A4, treba ich zmensit na A5. Termin: 12.4.2019. Podklady posielam na 2x. Trexima/Manuál čz:131-132/19 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 P.M.P. TLAČIAREŇ, spol. s r.o. 31367941 1 518,00 € 10.04.2019 30.04.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0390/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 106,92 € 10.04.2019 30.04.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0391/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 22,24 € 10.04.2019 30.04.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0392/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 34,51 € 10.04.2019 30.04.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0394/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 97,50 € 10.04.2019 30.04.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0399/19 Objednávam zabezpečenie hygienických a čistiacich pomôcok, ktoré budú použité v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Drogéria plus, s.r.o. 45700770 242,11 € 10.04.2019 30.04.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
190313 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 548,50 € 09.04.2019 12.04.2019 Faktúra
190320 telef.poplatky 03/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 122,74 € 09.04.2019 12.04.2019 Faktúra
190321 spotreba EE 03/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 004,19 € 09.04.2019 12.04.2019 Faktúra
190317 dezinsekcia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Jaroslav Dzurík - TAJER 11796791 204,00 € 09.04.2019 17.04.2019 Faktúra
190314 prenájom kopírky 03/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Z+M servis a.s. 44195591 51,60 € 09.04.2019 17.04.2019 Faktúra
190310 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 82,94 € 09.04.2019 26.04.2019 Faktúra