Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23716
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190710 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 32,97 € | 15.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190712 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 44,51 € | 15.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190714 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 144,00 € | 15.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190715 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 125,40 € | 15.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190725 | výkaz výmer, rozpočet pre ŠI | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 360,00 € | 15.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190727 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 112,01 € | 15.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190728 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 18,48 € | 15.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190721 | spracovanie miezd 06/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 781,00 € | 15.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190723 | poštovné 06/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 220,20 € | 15.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190726 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 1 010,19 € | 15.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190708 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 739,87 € | 15.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190711 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 121,68 € | 15.07.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190716 | oprava vozidla BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 957,42 € | 15.07.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190717 | oprava vozidla BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 866,39 € | 15.07.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 0796/19 | Objednávam zabazpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 28,18 € | 15.07.2019 | 18.07.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0794/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 42,71 € | 15.07.2019 | 18.07.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0799/19 | Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás čistiace a upratovacie pomôcky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 1 010,19 € | 15.07.2019 | 30.07.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0830/19 | Objednávame u Vás , Klimatizácia Daikin FTXP50M/RXP50M Dodávka a montáž klimatizávie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Klimaservis Bratislava, s.r.o. | 35928808 | 1 700,90 € | 15.07.2019 | 15.08.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 190721 | spracovanie miezd 06/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 781,00 € | 15.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190733 | Kurz prvej pomoci | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 240,00 € | 15.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra |