Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22959
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191421 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 954,00 € | 21.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
200005 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 210,64 € | 21.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
200009 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 261,39 € | 21.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
200028 | stravovacie poukazy 12/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 39,00 € | 21.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
20/0005 | komunálny odpad 2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 8 709,75 € | 21.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
200031 | stravovacie poukazy 12/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 42,13 € | 21.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
0057/20 | Objednávame u Vás- UV LAK A/3 1 Odpady č.1/20 čz: 14/20 = 2050ks 2 Právo a manažment v zdrav...č.1/20 čz:16= 330ks 3 právo pre ropo..č.1/20 čz: 17/20 = 700ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 107,18 € | 21.01.2020 | 24.01.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
0064/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 511,07 € | 21.01.2020 | 24.01.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
0066/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 50,92 € | 21.01.2020 | 24.01.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
0067/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 76,23 € | 21.01.2020 | 24.01.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
0071/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 335,79 € | 21.01.2020 | 24.01.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
0065/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 269,12 € | 21.01.2020 | 24.01.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
0079/20 | Objednávam zabezpečenie hygienických a sanitárnych pomôcok pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 376,48 € | 21.01.2020 | 27.01.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
0062/20 | Objednávame u Vás - cena papiera SPS135 1,37x61m (rozdelené na pol šírka teda 0,685m, dodané obe časti) ......... 0,79€ bez DPH/m2....... za rolu 1,37x61m....... 66,02€ bez DPH | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 79,22 € | 21.01.2020 | 03.02.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
191420 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 26,00 € | 20.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
200016 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 144,00 € | 20.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
200025 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 144,00 € | 20.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
191419 | HSS nože | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 903,60 € | 20.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
200011 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 420,97 € | 20.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
0056/20 | Objednávame u Vás zabezpečenie výkonu služieb interného auditu postupov VO | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SmartinG, s.r.o. | 47752661 | 200,00 € | 20.01.2020 | 21.01.2020 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka |