Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22959
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200051 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OfficeLand, s.r.o | 35843136 | 103,20 € | 29.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
200053 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 14,94 € | 29.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
200052 | pracovné odevy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marián Bagita - Dual BP | 35464011 | 62,14 € | 29.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
0095/20 | Objednávame u Vás materiál na zavedenie Wifi do priestorov učební PV - podľa rozpisu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 598,50 € | 29.01.2020 | 03.02.2020 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
0103/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 170,72 € | 29.01.2020 | 03.02.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
0105/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 184,75 € | 29.01.2020 | 03.02.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
0106/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 84,22 € | 29.01.2020 | 03.02.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
0108/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 76,64 € | 29.01.2020 | 03.02.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
0094/20 | Objednávame u Vás CHannel XTC 1,0x3,0 7,5M | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 14,94 € | 29.01.2020 | 03.02.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
0104/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 88,79 € | 29.01.2020 | 03.02.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
0096/20 | STORNO | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 0,00 € | 29.01.2020 | 20.02.2020 | Objednávka | |||||
200050 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 307,88 € | 28.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
0091/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 136,13 € | 28.01.2020 | 03.02.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
0092/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 28,90 € | 28.01.2020 | 03.02.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
0093/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 453,93 € | 28.01.2020 | 03.02.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
200044 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OfficeLand, s.r.o | 35843136 | 103,20 € | 27.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
200047 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 132,03 € | 27.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
200048 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 99,24 € | 27.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
200036 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 376,48 € | 27.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
200049 | členské SOPK 2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 200,00 € | 27.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra |