Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 22959

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0159/20 Objednávam zabezpečenie prostriedku do umývačky riadu pre potreby ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ladislav Sebok, SL - GASTRO 41785606 192,00 € 11.02.2020 13.02.2020 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0160/20 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 48,09 € 11.02.2020 13.02.2020 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0161/20 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 171,61 € 11.02.2020 13.02.2020 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0162/20 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 129,77 € 11.02.2020 13.02.2020 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0152/20 Objedávame u Vás servis stroja KBA 66-4 Výmena motorov na 3 a 4 T1 zona 7a4 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Juraj Veres TLAČSERVIS 40077098 742,80 € 11.02.2020 15.07.2020 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
200099 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 303,22 € 10.02.2020 17.02.2020 Faktúra
200100 telef.poplatky 01/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 124,84 € 10.02.2020 18.02.2020 Faktúra
200101 telef.poplatky 01/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 178,80 € 10.02.2020 18.02.2020 Faktúra
200102 prenájom rohoží 01/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Lindström, s.r.o. 35742364 33,31 € 10.02.2020 18.02.2020 Faktúra
200118 spotreba EE 01/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 644,79 € 10.02.2020 18.02.2020 Faktúra
200091 ISIC karty Stredná odborná škola polygrafická 00894915 TransData s.r.o. 35741236 10,00 € 10.02.2020 18.02.2020 Faktúra
200094 oprava rezačky SEYPA, ND Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 432,00 € 10.02.2020 14.02.2020 Faktúra
200095 revízia tlakovéj nádoby Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Igor Mráz - I.M.GAS 40012841 108,00 € 10.02.2020 14.02.2020 Faktúra
200092 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Kontesa, s.r.o. 43947841 212,22 € 10.02.2020 14.02.2020 Faktúra
200090 prenájom kopírky 01/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Z+M servis a.s. 44195591 110,45 € 10.02.2020 14.02.2020 Faktúra
200093 telef.poplatky 01/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 149,46 € 10.02.2020 14.02.2020 Faktúra
200107 stravovacie poukazy 01/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GGFS s.r.o. 47079690 126,39 € 10.02.2020 05.03.2020 Faktúra
200106 stravovacie poukazy 01/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GGFS s.r.o. 47079690 45,00 € 10.02.2020 05.03.2020 Faktúra
0142/20 objedávame u Vás Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 171,19 € 10.02.2020 20.02.2020 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0141/20 školenie Daň z príjmov od 1.1.2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 84,00 € 10.02.2020 10.02.2020 Ing. Roman Šíp Ekonóm Objednávka