Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 21767

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0459/24 Objednávame u Vás matné lamino č.z.138/2024 Justičná revue 5/2024, formát 32x45cm, 425ks TH Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Laminovanie s.r.o. 53502868 33,66 € 04.06.2024 25.06.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
240537 prenájom tlačiarne 04/24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Z+M servis a.s. 44195591 66,35 € 04.06.2024 20.06.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
240540 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 390,74 € 04.06.2024 10.06.2024 Peter Šimeček Faktúra
240538 Polygraficky materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ALPHASET spol. s r.o. 31325611 136,80 € 04.06.2024 10.06.2024 Peter Šimeček Faktúra
240541 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 836,23 € 04.06.2024 10.06.2024 Peter Šimeček Faktúra
240539 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 998,26 € 04.06.2024 10.06.2024 Peter Šimeček Faktúra
0454/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 54,09 € 03.06.2024 25.06.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0453/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 357,93 € 03.06.2024 25.06.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0455/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GASTRO STAR, s.r.o. 36831867 733,94 € 03.06.2024 25.06.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0452/24 Objednávame u Vás Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ALPHASET spol. s r.o. 31325611 136,80 € 31.05.2024 25.06.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0451/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 43,34 € 31.05.2024 25.06.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0450/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 69,66 € 31.05.2024 25.06.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0449/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 17,82 € 30.05.2024 25.06.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0448/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 54,01 € 30.05.2024 25.06.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0447/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 240,72 € 30.05.2024 25.06.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0446/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 79,20 € 30.05.2024 25.06.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0444/24 čistiaci prostriedok do stroja Stredná odborná škola polygrafická 00894915 MB PRESTIGE, s.r.o. 45914320 192,00 € 30.05.2024 25.06.2024 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
240532 prenájom tlačiarne 05/24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 38,98 € 30.05.2024 20.06.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
240531 prenájom tlačiarne 05/24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 441,69 € 30.05.2024 20.06.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
240535 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 79,20 € 30.05.2024 10.06.2024 Peter Šimeček Faktúra