Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25473

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
260244 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 1 706,49 € 14.04.2026 17.04.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
260241 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 230,74 € 14.04.2026 17.04.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
0258/26 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 68,00 € 14.04.2026 22.04.2026 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Objednávka
0259/26 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 926,39 € 14.04.2026 22.04.2026 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Objednávka
0260/26 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 739,28 € 14.04.2026 22.04.2026 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Objednávka
260242 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 366,95 € 14.04.2026 23.04.2026 Faktúra
260239 likvidácia odpadu - obalové výrobky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 NATUR-PACK, a.s. 35979798 30,75 € 14.04.2026 23.04.2026 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
260240 likvidácia odpadu - neobalové výrobky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 NATUR-PACK, a.s. 35979798 81,92 € 14.04.2026 23.04.2026 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
260243 likvidácia odpadu - kuchynsky odpad Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ESPIK Group s.r.o. 46754768 102,46 € 14.04.2026 23.04.2026 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
260237 poštovné 03/26 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenská pošta, a.s. 36631124 276,70 € 14.04.2026 06.05.2026 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
260235 Študovňa: hrý Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Alza.sk 36562939 130,67 € 13.04.2026 13.04.2026 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
260236 Študovňa: kalkulačka CASIO FX Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Alza.sk 36562939 399,26 € 13.04.2026 13.04.2026 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
0257/26 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 664,17 € 13.04.2026 22.04.2026 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Objednávka
0249/26 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 230,70 € 13.04.2026 22.04.2026 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Objednávka
0253/26 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 828,69 € 13.04.2026 22.04.2026 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Objednávka
0255/26 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 48,06 € 13.04.2026 22.04.2026 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Objednávka
260234 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 106,40 € 13.04.2026 23.04.2026 Faktúra
0246/26 Objednávam zabezpečenie služby odvozu kuchynského odpadu. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ESPIK Group s.r.o. 46754768 136,04 € 13.04.2026 12.05.2026 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Objednávka
26033 Preddavková platba EE 04/26 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 G&E Trading, a.s 50131711 6 492,00 € 13.04.2026 26.06.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
26034 Preddavková platba Plyn 04/26 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 MET Slovakia, a. s. 45860637 7 618,00 € 13.04.2026 26.06.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra