Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21767
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0682/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 73,64 € | 04.10.2023 | 04.10.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
0683/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 120,09 € | 04.10.2023 | 06.10.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
0684/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 881,46 € | 04.10.2023 | 06.10.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
230617 | obsluha kotolne 10/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 03.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
230610 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 705,47 € | 03.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
230613 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 206,06 € | 03.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
230611 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 605,56 € | 03.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
230615 | telefón. poplatky 09/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 111,23 € | 03.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
230605 | Oprava: HEILDELBERG demontáž/montáž dopravníkového pásu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 184,00 € | 03.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
0675/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 91,23 € | 03.10.2023 | 04.10.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
0676/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 148,58 € | 03.10.2023 | 04.10.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
0679/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 455,22 € | 03.10.2023 | 04.10.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
0678/23 | Objednávame u Vás | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Merchyou s.r.o. | 44307110 | 5 823,23 € | 03.10.2023 | 04.10.2023 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
230608 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 105,60 € | 03.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
230607 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 142,80 € | 03.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
230616 | rozbor odpadovej vody | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 226,68 € | 03.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
230614 | prenájom rohoží 14.08.23-10.09.23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 46,49 € | 03.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
230612 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 842,44 € | 03.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
230606 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 840,99 € | 03.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
23/0019 | Filip Ducký školné 2023/2024 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ducký Filip | 0 | 500,00 € | 02.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra |