Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 21430

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
230442 Polygraficky materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 423,01 € 17.07.2023 21.07.2023 Faktúra
230436 údržba a opravy výťahov 06/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 110,00 € 17.07.2023 21.07.2023 Faktúra
230430 Letenky Španielsko ERASMUS Stredná odborná škola polygrafická 00894915 pelicantravel.com s.r.o 35897821 4 300,00 € 17.07.2023 19.07.2023 Faktúra
230433 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 130,79 € 17.07.2023 21.07.2023 Faktúra
230439 likvidácia odpadu - neobalové vyrobky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 NATUR-PACK, a.s. 35979798 136,80 € 17.07.2023 21.07.2023 Faktúra
230438 likvidácia odpadu - obaly Stredná odborná škola polygrafická 00894915 NATUR-PACK, a.s. 35979798 30,00 € 17.07.2023 21.07.2023 Faktúra
230431 Zber a odvoz odpadu 06/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ESPIK Group s.r.o. 46754768 100,80 € 17.07.2023 21.07.2023 Faktúra
0515/23 Objednávame letenky v rámci projektu Erasmus Plus do destinácie Španielsko pre 8 žiakov a 2 vyučujúcich ako dozor v termíne od 17.9.2023 do 7.10.2023 v hodnote 4300 eur, u firmy pelicantravel.com, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 pelicantravel.com s.r.o 35897821 4 300,00 € 17.07.2023 17.07.2023 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0516/23 objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2022 pre polygrafickú výrobu. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 907,76 € 17.07.2023 27.07.2023 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0513/23 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 14,63 € 17.07.2023 17.07.2023 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0514/23 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 40,97 € 17.07.2023 17.07.2023 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
230437 spotreba plynu 06/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 877,92 € 17.07.2023 17.07.2023 Faktúra
230432 Polygraficky materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 82,40 € 13.07.2023 21.07.2023 Faktúra
0511/23 Objednávame školské tlačivá pre úsek TV u firmy ŠEVT, a.s. v sume 332,39 eur. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ŠEVT, a.s. 31331131 348,00 € 13.07.2023 17.07.2023 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0512/23 objednávame u Vás šicí drôt Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 98,88 € 13.07.2023 17.07.2023 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
230428 Stavebny material Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SIKO KÚPEĹNE a. s. 43864074 359,55 € 13.07.2023 13.07.2023 Faktúra
230426 Oprava: automatu "G&J CTP-Q 85" Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pacelt s.r.o. 44623127 786,00 € 12.07.2023 09.08.2023 Faktúra
230427 Stravovacie poukazy 06/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 UP Dejeuner, s.r.o. 53528654 315,74 € 12.07.2023 09.08.2023 Faktúra
230423 spracovanie miezd 06/2023 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Deáková Zuzana 41157001 752,00 € 12.07.2023 21.07.2023 Faktúra
230420 Servis: GRAFOPRESSOV Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Vladimír Biščo 36908061 161,00 € 12.07.2023 21.07.2023 Faktúra