Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8428

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
21DŠJ054 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 245,69 € 07.06.2021 09.06.2021 Faktúra
21DŠJ053 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 316,02 € 07.06.2021 09.06.2021 Faktúra
21DŠJ056 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 163,42 € 07.06.2021 09.06.2021 Faktúra
21DŠJ058 za materiál Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 38,88 € 07.06.2021 09.06.2021 Faktúra
21DŠJ057 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 99,43 € 07.06.2021 09.06.2021 Faktúra
21DP191 Uverejnenie inzerátu, prac. ponuka - učiteľ telesnej výchovy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Profesia spol. s r.o. 35800861 94,80 € 07.06.2021 16.06.2021 Faktúra
21DP196 tekuté reagencie na voľný chlór Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Water Resources, s. r. o. 45986819 101,40 € 07.06.2021 16.06.2021 Faktúra
21DP194 údržba výťahov 2021/05 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 100,00 € 07.06.2021 16.06.2021 Faktúra
21DP192 Domain Full - doména Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ASC Applied Software Cons 31361161 30,00 € 07.06.2021 16.06.2021 Faktúra
21DP195 elektrika 2021/05 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 8 902,33 € 07.06.2021 16.06.2021 Faktúra
21DP193 telefón, internet 2020/06 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 413,95 € 07.06.2021 16.06.2021 Faktúra
21DP197 analýza bazénovej vody Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 86,40 € 07.06.2021 16.06.2021 Faktúra
21DP190 prenájom predložiek str. 811 2021/05 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 38,40 € 07.06.2021 16.06.2021 Faktúra
21DŠJ045 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 117,25 € 03.06.2021 08.06.2021 Faktúra
21DŠJ052 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 218,34 € 03.06.2021 08.06.2021 Faktúra
21DŠJ051 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 117,38 € 03.06.2021 08.06.2021 Faktúra
21DŠJ050 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 33,26 € 03.06.2021 08.06.2021 Faktúra
21DŠJ049 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 205,88 € 03.06.2021 08.06.2021 Faktúra
21DŠJ048 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 169,22 € 03.06.2021 08.06.2021 Faktúra
21DŠJ047 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 117,81 € 03.06.2021 08.06.2021 Faktúra
21DŠJ046 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 395,46 € 03.06.2021 08.06.2021 Faktúra
21DT020 za tovar Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 600,78 € 03.06.2021 08.06.2021 Faktúra
21DP177 pranie bielizne - 2021/05 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 120,84 € 03.06.2021 09.06.2021 Faktúra
21DP189 Maľovanie a príprava izieb internátu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Maksim Kiselev 50988824 360,00 € 03.06.2021 16.06.2021 Faktúra
21DP188 Havarijne čistenie prečerpávacej stanice splaškov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Maksim Kiselev 50988824 200,00 € 03.06.2021 16.06.2021 Faktúra
21DP187 Rozpočtárke práce - oprava varného centra kuchyne Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 M PRO, s.r.o. 45911606 696,00 € 03.06.2021 21.06.2021 Faktúra
21DŠJ044 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 120,58 € 02.06.2021 08.06.2021 Faktúra
21DP186 voda 2021/05 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 7 082,16 € 02.06.2021 09.06.2021 Faktúra
21DP185 prenájom lisovacieho kontajnera 2021/05 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SPEKTRA a.s. 31322441 407,09 € 02.06.2021 09.06.2021 Faktúra
21DP184 Flexilink W 2021/06 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 02.06.2021 09.06.2021 Faktúra