Faktúry
Počet záznamov: 8428
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17DŠJ081 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 246,14 € | 05.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
17DT055 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 404,45 € | 05.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
17DT057 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 136,78 € | 05.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
17DT056 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 44,64 € | 05.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
17DPČ011 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 374,02 € | 04.05.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ073 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 218,02 € | 04.05.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ074 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 158,32 € | 04.05.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ075 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 230,76 € | 04.05.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ076 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 190,66 € | 04.05.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
17DP117 | výzdoba školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 15,00 € | 04.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
17DP123 | Členský poplatok SACKA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SACKA-Slov.asociácia cest | 17322642 | 40,00 € | 04.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
17DP118 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 151,51 € | 03.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
17DP120 | HB500 kryt filtra 10 BB, tesnenie filtra, filtračná vložka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 135,90 € | 03.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
17DP119 | prenájom predložiek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 03.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
17DT053 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 90,16 € | 03.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ069 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 470,40 € | 27.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ070 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 114,22 € | 27.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ072 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 124,91 € | 27.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ071 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 174,64 € | 27.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
17DT052 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 36,82 € | 27.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
17DP116 | mliečna liga | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 53,00 € | 27.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
17DT051 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 97,44 € | 25.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
17DP113 | TEMPO PLUS 95 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 36,11 € | 24.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
17DT050 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 65,18 € | 24.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ065 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 138,30 € | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ066 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 319,69 € | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ067 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 154,51 € | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ068 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 426,00 € | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ064 | za materiál ATC-JR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 142,29 € | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ062 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 134,76 € | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra |