Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8428

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
17DP202 povinné zmluvné poistenie auta Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 187,57 € 03.07.2017 18.07.2017 Faktúra
17DP187 prenájom predložiek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 38,40 € 03.07.2017 18.07.2017 Faktúra
17DT087 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 22,18 € 29.06.2017 10.07.2017 Faktúra
17DP189 oprava chlad. zariadenia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Gašparovič Milan - MRAZ 13956469 131,40 € 29.06.2017 18.07.2017 Faktúra
17DŠJ120 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 17,93 € 28.06.2017 03.07.2017 Faktúra
17DŠJ121 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 71,25 € 28.06.2017 03.07.2017 Faktúra
17DŠJ122 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 374,47 € 28.06.2017 03.07.2017 Faktúra
17DŠJ124 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 200,79 € 28.06.2017 03.07.2017 Faktúra
17DŠJ123 za materiál LUNYS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LUNYS, s.r.o. 36472549 235,87 € 28.06.2017 03.07.2017 Faktúra
17DT086 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 97,66 € 26.06.2017 29.06.2017 Faktúra
17DP182 Služby technika OPP a BOZP Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Darina Urbánková 37646443 266,00 € 26.06.2017 29.06.2017 Faktúra
17DP181 pranie obrusov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 96,70 € 26.06.2017 10.07.2017 Faktúra
17DT085 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 123,46 € 22.06.2017 29.06.2017 Faktúra
17DP180 mliečna liga Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MABONEX SLOVAKIA s. r. o. 31428819 46,06 € 22.06.2017 29.06.2017 Faktúra
17DP184 pranie bielizne - 06/17 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 215,27 € 22.06.2017 29.06.2017 Faktúra
17DT084 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 51,98 € 22.06.2017 29.06.2017 Faktúra
17DŠJ114 za materiál VIKTIS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VIKTIS s.r.o. 48214876 24,34 € 21.06.2017 23.06.2017 Faktúra
17DŠJ115 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 43,04 € 21.06.2017 23.06.2017 Faktúra
17DŠJ116 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 48,43 € 21.06.2017 23.06.2017 Faktúra
17DŠJ117 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 261,61 € 21.06.2017 23.06.2017 Faktúra
17DŠJ118 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 90,93 € 21.06.2017 23.06.2017 Faktúra
17DŠJ119 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 275,50 € 21.06.2017 23.06.2017 Faktúra
17DPČ015 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 239,29 € 21.06.2017 27.06.2017 Faktúra
17DPČ016 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 161,86 € 21.06.2017 27.06.2017 Faktúra
17DPČ017 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 278,52 € 21.06.2017 27.06.2017 Faktúra
17DP178 plyn 05/2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 018,19 € 21.06.2017 29.06.2017 Faktúra
17DP179 Neomat C Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 JUMICOL s.r.o 36783943 165,60 € 21.06.2017 29.06.2017 Faktúra
17DT083 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 116,34 € 19.06.2017 21.06.2017 Faktúra
17DT082 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 30,86 € 19.06.2017 21.06.2017 Faktúra
17DP183 zverejnenie pracovnej ponuky: učiteľ odborných predmetov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Profesia spol. s r.o. 35800861 70,80 € 19.06.2017 29.06.2017 Faktúra