Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8428

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
17DP204 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 169,50 € 07.07.2017 18.07.2017 Faktúra
17DP205 prenájom lisovacieho kontrajnera Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SPEKTRA a.s. 31322441 407,09 € 07.07.2017 18.07.2017 Faktúra
17DP199 čerpanie soc. fondu - Zámocký hotel Galicia Nueva Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 IMET, a.s. 36185957 1 442,30 € 06.07.2017 06.07.2017 Faktúra
17DŠJ129 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 126,25 € 06.07.2017 10.07.2017 Faktúra
17DŠJ130 za materiál Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 112,62 € 06.07.2017 10.07.2017 Faktúra
17DŠJ131 za materiál VIKTIS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VIKTIS s.r.o. 48214876 95,14 € 06.07.2017 10.07.2017 Faktúra
17DŠJ132 za materiál VIKTIS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VIKTIS s.r.o. 48214876 59,28 € 06.07.2017 10.07.2017 Faktúra
17DŠJ133 za materiál LUNYS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LUNYS, s.r.o. 36472549 334,02 € 06.07.2017 11.07.2017 Faktúra
17DŠJ134 za materiál LUNYS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LUNYS, s.r.o. 36472549 303,86 € 06.07.2017 11.07.2017 Faktúra
17DŠJ135 za materiál LUNYS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LUNYS, s.r.o. 36472549 70,68 € 06.07.2017 11.07.2017 Faktúra
17DP186 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 100,00 € 06.07.2017 18.07.2017 Faktúra
17DP192 spotrebný material - vypínač, kábel, pásky, istič, lišta Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PELED 48024775 625,06 € 06.07.2017 18.07.2017 Faktúra
17DP193 prenájom auta SC KRAKOW Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Úrad vlády SR 00151513 332,48 € 06.07.2017 18.07.2017 Faktúra
17DP194 prenájom auta SC KRAKOW Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Úrad vlády SR 00151513 207,91 € 06.07.2017 18.07.2017 Faktúra
17DP195 prenájom auta SC KRAKOW Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Úrad vlády SR 00151513 233,21 € 06.07.2017 18.07.2017 Faktúra
17DP197 internet Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 432,95 € 06.07.2017 18.07.2017 Faktúra
17DP201 dezinsekcia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba 41332318 201,00 € 06.07.2017 18.07.2017 Faktúra
17DP198 kontrola, údržba, odborná skúška -revízia plyn. časti Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 450,00 € 06.07.2017 18.07.2017 Faktúra
17DP200 čerpanie soc. fondu - Zámok Vígľaš Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ZÁMOK VÍGĽAŠ 35967641 132,00 € 06.07.2017 19.07.2017 Faktúra
17DŠJ125 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 106,94 € 04.07.2017 07.07.2017 Faktúra
17DŠJ126 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 82,92 € 04.07.2017 07.07.2017 Faktúra
17DŠJ127 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 309,03 € 04.07.2017 07.07.2017 Faktúra
17DŠJ128 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 261,57 € 04.07.2017 07.07.2017 Faktúra
17DP188 servisné práce - pokladnica bufet Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 UNIPROX Bratislava spol. s r.o. 35689099 97,38 € 04.07.2017 18.07.2017 Faktúra
17DP196 SLOVAKRYL, PX STANDART, SAN. SILIK. BIELY Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ing. Kovár Ľubomír 11827220 704,21 € 04.07.2017 18.07.2017 Faktúra
17DT088 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 85,33 € 03.07.2017 10.07.2017 Faktúra
17DT089 za tovar Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 240,48 € 03.07.2017 10.07.2017 Faktúra
17DP185 TEMPO PLUS DIESEL, TEMPO PLUS 95 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 114,89 € 03.07.2017 18.07.2017 Faktúra
17DP190 zverejnenie pracovnej ponuky: učiteľ odborných predmetov, učiteľ nemeckého jazyka Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Profesia spol. s r.o. 35800861 141,60 € 03.07.2017 18.07.2017 Faktúra
17DP191 zverejnenie pracovnej ponuky: upratovačka, pokladník Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Profesia spol. s r.o. 35800861 141,60 € 03.07.2017 18.07.2017 Faktúra