Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8428

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
17DŠJ106 za materiál VIKTIS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VIKTIS s.r.o. 48214876 171,67 € 06.06.2017 15.06.2017 Faktúra
17DŠJ107 za materiál Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 84,32 € 06.06.2017 15.06.2017 Faktúra
17DT073 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 129,53 € 05.06.2017 07.06.2017 Faktúra
17DP159 oprava smažiacej panvice Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NOLL s.r.o 35786710 176,40 € 05.06.2017 09.06.2017 Faktúra
17DP160 Zákony v školskej praxi - jún. 17 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 47,50 € 05.06.2017 09.06.2017 Faktúra
17DP161 zneškodnenie biologického odpadu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 72,00 € 05.06.2017 09.06.2017 Faktúra
17DP162 prenájom lisovacieho kontrajnera Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SPEKTRA a.s. 31322441 407,09 € 05.06.2017 09.06.2017 Faktúra
17DP158 prenájom predložiek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 38,40 € 05.06.2017 09.06.2017 Faktúra
17DŠJ103 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 265,14 € 02.06.2017 06.06.2017 Faktúra
17DŠJ104 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 196,59 € 02.06.2017 06.06.2017 Faktúra
17DP157 nákup gastrolístkov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 1 740,04 € 01.06.2017 05.06.2017 Faktúra
17DŠJ102 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 37,07 € 01.06.2017 06.06.2017 Faktúra
17DP156 Pohár Bitro Flute Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Gastronauts s.r.o. 36727440 464,28 € 01.06.2017 12.06.2017 Faktúra
17DP154 List - bianko - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠEVT, a.s. 31331131 374,40 € 31.05.2017 05.06.2017 Faktúra
17DPČ014 za materiál DEMIFOOD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 DEMIFOOD spol. s r. o. 36324124 145,62 € 31.05.2017 06.06.2017 Faktúra
17DT070 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 262,69 € 31.05.2017 07.06.2017 Faktúra
17DT071 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 2,76 € 31.05.2017 07.06.2017 Faktúra
17DT072 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 32,44 € 31.05.2017 07.06.2017 Faktúra
17DP155 Služby technika OPP a BOZP Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Darina Urbánková 37646443 266,00 € 31.05.2017 09.06.2017 Faktúra
17DŠJ094 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 218,74 € 30.05.2017 01.06.2017 Faktúra
17DŠJ095 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 38,35 € 30.05.2017 01.06.2017 Faktúra
17DŠJ096 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 222,47 € 30.05.2017 01.06.2017 Faktúra
17DŠJ097 za materiál VIKTIS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VIKTIS s.r.o. 48214876 101,47 € 30.05.2017 01.06.2017 Faktúra
17DŠJ099 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 151,24 € 30.05.2017 01.06.2017 Faktúra
17DŠJ098 za materiál LUNYS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LUNYS, s.r.o. 36472549 171,48 € 30.05.2017 01.06.2017 Faktúra
17DPČ013 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 384,86 € 30.05.2017 06.06.2017 Faktúra
17DŠJ100 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 453,91 € 30.05.2017 06.06.2017 Faktúra
17DŠJ101 za materiál VIKTIS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VIKTIS s.r.o. 48214876 329,52 € 30.05.2017 06.06.2017 Faktúra
17DPČ012 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 218,46 € 29.05.2017 31.05.2017 Faktúra
17DŠJ089 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 174,84 € 29.05.2017 31.05.2017 Faktúra