Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8428

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
17DŠJ090 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 85,30 € 29.05.2017 31.05.2017 Faktúra
17DŠJ091 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 267,61 € 29.05.2017 31.05.2017 Faktúra
17DŠJ092 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 201,32 € 29.05.2017 31.05.2017 Faktúra
17DŠJ093 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 322,94 € 29.05.2017 31.05.2017 Faktúra
17DŠJ088 za materiál LUNYS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LUNYS, s.r.o. 36472549 376,87 € 29.05.2017 31.05.2017 Faktúra
17DP144 Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 1.Q. technického roku, výmena akumulátorov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Proffice, s.r.o. 35888636 707,80 € 29.05.2017 01.06.2017 Faktúra
17DP152 pranie obrusov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 99,50 € 29.05.2017 01.06.2017 Faktúra
17DP153 tlač stravných lístkov 2500 ks Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 IRIS-Vydavateľstvo a tlač 35926376 109,50 € 29.05.2017 01.06.2017 Faktúra
17DT066 za tovar Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 118,63 € 26.05.2017 01.06.2017 Faktúra
17DT067 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 102,81 € 26.05.2017 01.06.2017 Faktúra
17DT068 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 145,76 € 26.05.2017 01.06.2017 Faktúra
17DT069 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 152,24 € 26.05.2017 01.06.2017 Faktúra
17DT063 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 45,60 € 26.05.2017 01.06.2017 Faktúra
17DT064 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 18,10 € 26.05.2017 01.06.2017 Faktúra
17DT065 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 55,68 € 26.05.2017 01.06.2017 Faktúra
17DP145 dezinfekcia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba 41332318 120,00 € 26.05.2017 01.06.2017 Faktúra
17DP146 dezinsekcia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba 41332318 216,00 € 26.05.2017 01.06.2017 Faktúra
17DP148 žiarovky, odsávací ventilátor, multimeter Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PELED 48024775 311,66 € 25.05.2017 01.06.2017 Faktúra
17DP150 mliečna liga Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MABONEX SLOVAKIA s. r. o. 31428819 50,13 € 25.05.2017 01.06.2017 Faktúra
17DP151 pranie obrusov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 71,48 € 25.05.2017 01.06.2017 Faktúra
17DP142 zneškodnenie biologického odpadu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 54,00 € 22.05.2017 31.05.2017 Faktúra
17DP143 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 528,00 € 22.05.2017 31.05.2017 Faktúra
17DP147 Personálne riadenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 42,65 € 22.05.2017 01.06.2017 Faktúra
17DP149 výzdoba školy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. 35708654 247,00 € 22.05.2017 01.06.2017 Faktúra
17DT062 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 398,28 € 19.05.2017 31.05.2017 Faktúra
17DP127 výzdoba školy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. 35708654 221,00 € 18.05.2017 31.05.2017 Faktúra
17DP129 zverejnenie pracovnej ponuky: učiteľ odborných predmetov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Profesia spol. s r.o. 35800861 70,80 € 18.05.2017 31.05.2017 Faktúra
17DP135 Administratíva a hospodárenie školy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 41,45 € 18.05.2017 31.05.2017 Faktúra
17DP126 revízia EZS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MICROSYSTEM, s.r.o. 36670111 289,20 € 18.05.2017 31.05.2017 Faktúra
17DP125 poštové poukážky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenská pošta a.s. 36631124 96,47 € 17.05.2017 31.05.2017 Faktúra