Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8428

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
17DP082 pracovná obuv Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 CCC Slovakia, s.r.o. 46509500 379,55 € 28.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP087 výpočtová technika + toner Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 mediatip.sk, s.r.o. 36013978 3 784,99 € 28.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP085 zverejnenie pracovnej ponuky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Profesia spol. s r.o. 35800861 70,80 € 27.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP086 tlač letákov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GABRIELLI s.r.o. 50349007 180,00 € 27.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP076 mliečna liga Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MABONEX SLOVAKIA s. r. o. 31428819 35,77 € 24.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP084 divadelné predstavenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenské národné divadlo 00164763 156,60 € 24.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP088 Rámček štandardný Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MEDIATEL spol. s r.o 35859415 240,00 € 24.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP077 Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 4.Q. technického roku Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Proffice, s.r.o. 35888636 625,00 € 23.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP080 Služby technika OPP a BOZP Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Darina Urbánková 37646443 266,00 € 23.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP081 pranie obrusov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 45,84 € 23.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT036 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 37,30 € 23.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT034 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 97,36 € 22.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT035 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 46,69 € 22.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP078 TEMPO PLUS 95 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 46,78 € 22.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP083 servisné práce - pokladnica bufet Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 UNIPROX Bratislava spol. s r.o. 35689099 376,02 € 22.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ044 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 156,77 € 21.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP079 Personálne riadenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 42,65 € 21.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP075 zabezpečenie stavebných prác - Rekonštrukcia objektu bazéna Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. 36356794 4 560,00 € 21.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP074 fotenie, vytvorenie virtuálnej prehliadky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PANOGO s.r.o. 50028316 600,00 € 20.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP067 elektrika 01 /2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 131,40 € 20.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DPČ006 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 427,26 € 20.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DPČ007 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 519,32 € 20.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ043 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 291,70 € 20.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP073 nákup gastrolístkov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 1 200,12 € 20.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP072 divadelné predstavenie "Na koho to slovo padne" Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Divadlo Astorka Korzo´90 00678350 150,00 € 17.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP070 cukrárenské košíčky, gumičky, obrúsky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BALMA - Peter Müllner 30155991 35,95 € 16.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP071 zneškodnenie biologického odpadu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 36,00 € 16.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ041 za materiál VIKTIS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VIKTIS s.r.o. 48214876 285,02 € 15.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ042 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 258,21 € 15.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT030 za tovar Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 115,68 € 14.03.2017 10.04.2017 Faktúra