Faktúry
Počet záznamov: 8428
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17DP082 | pracovná obuv | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CCC Slovakia, s.r.o. | 46509500 | 379,55 € | 28.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP087 | výpočtová technika + toner | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | mediatip.sk, s.r.o. | 36013978 | 3 784,99 € | 28.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP085 | zverejnenie pracovnej ponuky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 27.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP086 | tlač letákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 27.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP076 | mliečna liga | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 35,77 € | 24.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP084 | divadelné predstavenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 156,60 € | 24.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP088 | Rámček štandardný | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MEDIATEL spol. s r.o | 35859415 | 240,00 € | 24.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP077 | Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 4.Q. technického roku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 625,00 € | 23.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP080 | Služby technika OPP a BOZP | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 23.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP081 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 45,84 € | 23.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DT036 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 37,30 € | 23.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DT034 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 97,36 € | 22.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DT035 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 46,69 € | 22.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP078 | TEMPO PLUS 95 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 46,78 € | 22.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP083 | servisné práce - pokladnica bufet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 376,02 € | 22.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ044 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 156,77 € | 21.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP079 | Personálne riadenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,65 € | 21.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP075 | zabezpečenie stavebných prác - Rekonštrukcia objektu bazéna | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. | 36356794 | 4 560,00 € | 21.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP074 | fotenie, vytvorenie virtuálnej prehliadky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PANOGO s.r.o. | 50028316 | 600,00 € | 20.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP067 | elektrika 01 /2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 131,40 € | 20.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DPČ006 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 427,26 € | 20.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DPČ007 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 519,32 € | 20.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ043 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 291,70 € | 20.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP073 | nákup gastrolístkov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 200,12 € | 20.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP072 | divadelné predstavenie "Na koho to slovo padne" | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Divadlo Astorka Korzo´90 | 00678350 | 150,00 € | 17.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP070 | cukrárenské košíčky, gumičky, obrúsky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 35,95 € | 16.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP071 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 36,00 € | 16.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ041 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 285,02 € | 15.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ042 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 258,21 € | 15.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DT030 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 115,68 € | 14.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |