Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8428

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
18DP312 telefón, internet 08/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 869,20 € 16.08.2018 22.08.2018 Faktúra
18DP313 odvoz a likvidácia odpadu 07/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 337,92 € 16.08.2018 22.08.2018 Faktúra
18DP314 Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba 41332318 216,00 € 16.08.2018 23.08.2018 Faktúra
18DP315 poplatky za telekomunikačné služby 07/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 166,09 € 16.08.2018 23.08.2018 Faktúra
18DP316 oprava meracej a regulačnej techniky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ing. Juraj Brindziar 37139029 70,00 € 16.08.2018 23.08.2018 Faktúra
18DP317 výmena servopohonu pre VZT Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ARSOL, spol. s r.o. 36394572 255,00 € 16.08.2018 23.08.2018 Faktúra
18DP318 poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 558,88 € 16.08.2018 23.08.2018 Faktúra
18DP304 prenájom predložiek 07/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 38,40 € 02.08.2018 21.08.2018 Faktúra
18DP305 Výkon zodpovednej osoby za 08 / 2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 sosobnyudaj.sk,sr.o. 50528041 72,00 € 02.08.2018 21.08.2018 Faktúra
18DP306 údržba výťahov 07/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 100,00 € 02.08.2018 21.08.2018 Faktúra
18DP307 prenájom lisovacieho kontrajnera 07/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SPEKTRA a.s. 31322441 407,09 € 02.08.2018 21.08.2018 Faktúra
18DP308 údržbárske a dopravné služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Maksim Kiselev 50988824 307,50 € 02.08.2018 21.08.2018 Faktúra
18DP276 výroba a montáž ocelovej konštrukcie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 TERCOPLAST, s.r.o. 35749296 1 394,31 € 30.07.2018 21.08.2018 Faktúra
18DP296 zverejnenie pracovnej ponuky: tajomníčka Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Profesia spol. s r.o. 35800861 70,80 € 30.07.2018 21.08.2018 Faktúra
18DP297 Povinné zmluvné poistenie STANDART Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. 00151700 211,10 € 30.07.2018 21.08.2018 Faktúra
18DP303 prenájom motorového vozidla Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 United Rental Group, s. r. o. 44560940 423,60 € 30.07.2018 21.08.2018 Faktúra
18DP302 priestor nad limit sos-panty.sk Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Inet.sk, s.r.o. 45543372 21,00 € 30.07.2018 07.09.2018 Faktúra
18DP292 pranie obrusov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 165,89 € 18.07.2018 03.08.2018 Faktúra
18DP300 preprava osôb Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 XLINEBUS s.r.o 35747501 1 164,00 € 18.07.2018 06.08.2018 Faktúra
18DP293 Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek, preventívny postrek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba 41332318 288,00 € 18.07.2018 21.08.2018 Faktúra
18DP294 Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba 41332318 216,00 € 18.07.2018 21.08.2018 Faktúra
18DP295 Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba 41332318 72,00 € 18.07.2018 21.08.2018 Faktúra
18DP298 revízie elektrických zariadení Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Gabriel Šrbík - elektroservis 30726344 4 080,00 € 18.07.2018 21.08.2018 Faktúra
18DP289 odborný výcvik Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 IMET, a.s. 36185957 426,70 € 13.07.2018 01.08.2018 Faktúra
18DP291 PHM 07/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 52,14 € 13.07.2018 01.08.2018 Faktúra
18DP287 odvoz a likvidácia odpadu 06/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 576,72 € 12.07.2018 01.08.2018 Faktúra
18DP290 šesťročné výťahové skúšky na štyroch výťahoch vykonané reviznym technikom Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 998,00 € 12.07.2018 01.08.2018 Faktúra
18DP288 voda 06/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 8 403,60 € 12.07.2018 01.08.2018 Faktúra
18DP301 čerpanie soc. fondu - ubytovanie, daň z ubyt., strava Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. 31642322 7 167,52 € 11.07.2018 30.07.2018 Faktúra
18DP285 plyn 06/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 796,88 € 11.07.2018 01.08.2018 Faktúra