Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
18DP299 inštalačný materiál (žiarovky, žiarivky, rozdvojka) Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PELED 48024775 476,75 € 18.04.2018 21.08.2018 Faktúra
18DT037 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 45,49 € 18.04.2018 23.04.2018 Faktúra
18DT036 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 228,74 € 18.04.2018 23.04.2018 Faktúra
18DP152 Ochrana osobných údajov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VERLAG DASHOFER-Vydavateľ 35730129 370,20 € 18.04.2018 18.04.2018 Faktúra
VO/0094/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 COM-KLIMA, s.r.o. 35936495 1 200,00 € 18.04.2018 30.05.2018 Objednávka
18DP149 pranie bielizne - 04/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 83,50 € 17.04.2018 21.04.2018 Faktúra
18DP147 Zákony v školskej praxi Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 45,05 € 17.04.2018 21.04.2018 Faktúra
18DP146 Administratíva a hospodárenie školy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 41,45 € 17.04.2018 21.04.2018 Faktúra
18DP145 odvoz a likvidácia odpadu 03/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 349,68 € 17.04.2018 21.04.2018 Faktúra
18DP148 analýza bazénovej vody Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. 31329209 86,40 € 17.04.2018 21.04.2018 Faktúra
18DP151 podnos rukavice rozetky špáradlá pohár Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BALMA - Peter Müllner 30155991 156,60 € 17.04.2018 21.04.2018 Faktúra
18DP150 pranie obrusov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 68,98 € 17.04.2018 21.04.2018 Faktúra
18DŠJ063 za materiál DEMIFOOD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 DEMIFOOD spol. s r. o. 36324124 98,08 € 17.04.2018 19.04.2018 Faktúra
18DŠJ062 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 102,17 € 17.04.2018 19.04.2018 Faktúra
VO/0092/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GAS TEAM 43842551 950,00 € 17.04.2018 30.05.2018 Objednávka
VO/0093/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 100,00 € 17.04.2018 30.05.2018 Objednávka
18DP144 PHM 03/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 42,38 € 13.04.2018 21.04.2018 Faktúra
18DP140 kuchynské zástery s podtlačou Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Prokast SK s.r.o. 51263831 1 159,80 € 12.04.2018 23.04.2018 Faktúra
18DP136 odborná kontrola dymovej cesty Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Juraj Gál revízný technik komínov 22800816 186,50 € 11.04.2018 23.04.2018 Faktúra
18DP138 Príručníky obrusy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Belistar s.r.o. 45885443 490,94 € 11.04.2018 23.04.2018 Faktúra