Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0111/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Milan ABEL 40780473 450,00 € 04.05.2018 30.05.2018 Objednávka
VO/0112/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Inet.sk, s.r.o. 45543372 15,00 € 04.05.2018 30.05.2018 Objednávka
VO/0110/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Krimar s.r.o 28626249 65,00 € 04.05.2018 30.05.2018 Objednávka
VO/0113/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GABRIELLI s.r.o. 50349007 200,00 € 04.05.2018 30.05.2018 Objednávka
VO/0109/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Výroba kameňa a pieskov spol. s r.o. 34137009 195,00 € 04.05.2018 30.05.2018 Objednávka
18DP163 údržbárske a dopravné služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Maksim Kiselev 50988824 1 295,60 € 03.05.2018 22.05.2018 Faktúra
18DP166 vyčistenie servis a nastavenie plynových horákov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GAS TEAM 43842551 949,92 € 03.05.2018 22.05.2018 Faktúra
18DP165 prenájom lisovacieho kontrajnera 04/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SPEKTRA a.s. 31322441 407,09 € 03.05.2018 22.05.2018 Faktúra
18DP164 Služby technika OPP a BOZP 03,04/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Darina Urbánková 37646443 532,00 € 03.05.2018 22.05.2018 Faktúra
18DP162 Projektová dokumentácia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 B.P.A - spol. s r.o. 31359183 990,00 € 03.05.2018 22.05.2018 Faktúra
18DT044 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 23,16 € 03.05.2018 11.05.2018 Faktúra
18DT043 za tovar Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 995,40 € 03.05.2018 11.05.2018 Faktúra
18DŠJ084 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 283,04 € 03.05.2018 09.05.2018 Faktúra
18DŠJ083 za materiál J&B Unique SK Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 J&B Unique SK s.r.o. 35928182 266,26 € 03.05.2018 09.05.2018 Faktúra
18DŠJ082 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 109,13 € 03.05.2018 09.05.2018 Faktúra
18DŠJ081 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 84,77 € 03.05.2018 09.05.2018 Faktúra
18DŠJ080 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 123,23 € 03.05.2018 09.05.2018 Faktúra
18DŠJ079 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 187,58 € 03.05.2018 09.05.2018 Faktúra
18DŠJ078 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 63,35 € 03.05.2018 09.05.2018 Faktúra
18DP167 gastrolístky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Edenred Slovakia, s.r.o. 52005551 1 736,93 € 03.05.2018 07.05.2018 Faktúra