Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
18DP279 čistiace prostriedky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 STC MARTIN, s.r.o. 36427993 1 760,00 € 11.07.2018 01.08.2018 Faktúra
18DP286 elektrika 06 /2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 8 164,76 € 10.07.2018 12.07.2018 Faktúra
18DŠJ123 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 353,12 € 10.07.2018 16.07.2018 Faktúra
18DŠJ124 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 457,39 € 10.07.2018 16.07.2018 Faktúra
18DŠJ125 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 246,00 € 10.07.2018 16.07.2018 Faktúra
18DŠJ127 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 4,83 € 10.07.2018 16.07.2018 Faktúra
18DŠJ126 za materiál LUNYS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LUNYS, s.r.o. 36472549 930,26 € 10.07.2018 16.07.2018 Faktúra
18DP282 telefón, internet 07/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 905,73 € 10.07.2018 01.08.2018 Faktúra
18DP283 Personálne riadenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 31,05 € 10.07.2018 01.08.2018 Faktúra
18DŠJ128 za materiál Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 47,52 € 10.07.2018 14.09.2018 Faktúra
18DP274 poplatky za telekomunikačné služby 06/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 133,96 € 09.07.2018 01.08.2018 Faktúra
18DP277 prenájom lisovacieho kontrajnera 06/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SPEKTRA a.s. 31322441 407,09 € 09.07.2018 01.08.2018 Faktúra
18DP280 PHM 06/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 36,97 € 09.07.2018 01.08.2018 Faktúra
18DP281 trovy exekútora Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka 42292549 17,20 € 09.07.2018 01.08.2018 Faktúra
18DŠJ119 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 234,70 € 06.07.2018 10.07.2018 Faktúra
18DŠJ120 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 380,38 € 06.07.2018 10.07.2018 Faktúra
18DŠJ121 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 271,55 € 06.07.2018 10.07.2018 Faktúra
18DŠJ122 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 310,92 € 06.07.2018 10.07.2018 Faktúra
18DŠJ118 za materiál LUNYS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LUNYS, s.r.o. 36472549 390,29 € 06.07.2018 10.07.2018 Faktúra
18DPČ021 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 100,29 € 06.07.2018 13.07.2018 Faktúra