Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
18DP261 prenájom auta SC KRAKOW Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Úrad vlády SR 00151513 236,44 € 02.07.2018 01.08.2018 Faktúra
18DP262 prenájom auta SC KRAKOW Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Úrad vlády SR 00151513 229,92 € 02.07.2018 01.08.2018 Faktúra
18DP269 kvety Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. 35708654 266,00 € 02.07.2018 01.08.2018 Faktúra
18DP263 trovy exekútora Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka 42292549 17,60 € 02.07.2018 01.08.2018 Faktúra
18DP264 trovy exekútora Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka 42292549 17,20 € 02.07.2018 01.08.2018 Faktúra
18DP265 trovy exekútora Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka 42292549 17,30 € 02.07.2018 01.08.2018 Faktúra
18DP266 trovy exekútora Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka 42292549 17,20 € 02.07.2018 01.08.2018 Faktúra
18DP267 trovy exekútora Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka 42292549 17,20 € 02.07.2018 01.08.2018 Faktúra
18DP258 Výkon zodpovednej osoby za 07 / 2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 sosobnyudaj.sk,sr.o. 50528041 72,00 € 02.07.2018 01.08.2018 Faktúra
18DP256 Poolmax chlór, pH mínus Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 B.P.A - spol. s r.o. 31359183 333,60 € 28.06.2018 02.07.2018 Faktúra
18DP255 povinné zmluvné poistenie auta Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 187,57 € 28.06.2018 02.07.2018 Faktúra
18DPČ019 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 142,14 € 27.06.2018 29.06.2018 Faktúra
18DPČ020 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 152,49 € 27.06.2018 29.06.2018 Faktúra
18DP248 Zákony v školskej praxi Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 45,05 € 27.06.2018 02.07.2018 Faktúra
18DP249 Kariéra v školstve - máj 2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 46,80 € 27.06.2018 02.07.2018 Faktúra
18DP250 pranie bielizne - 06/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 48,74 € 27.06.2018 02.07.2018 Faktúra
18DP251 pranie bielizne - 06/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 119,38 € 27.06.2018 02.07.2018 Faktúra
18DP252 pranie obrusov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 114,56 € 27.06.2018 02.07.2018 Faktúra
18DP253 Nakladanie zeminy s UNC 060 v areáli školského športoviska Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Milan ABEL 40780473 80,00 € 27.06.2018 02.07.2018 Faktúra
18DP254 Dopravné Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ROMITRANS-ROSI s.r.o. 35952792 125,00 € 27.06.2018 02.07.2018 Faktúra