Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
19DPČ001 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 15,05 € 28.01.2019 30.01.2019 Faktúra
19DPČ002 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 245,92 € 28.01.2019 30.01.2019 Faktúra
19DPČ003 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. 46846514 412,38 € 28.01.2019 30.01.2019 Faktúra
19DT011 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 40,68 € 28.01.2019 04.02.2019 Faktúra
19DP019 inzercia - BALÍK MY TRNAVSKY Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PETIT PRESS, a.s. 35790253 118,80 € 28.01.2019 14.02.2019 Faktúra
19DP014 plavčík Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Plavecký Klub Azeta, o. z. 42272581 15,13 € 25.01.2019 30.01.2019 Faktúra
19DP016 poistenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. 00151700 76,95 € 25.01.2019 30.01.2019 Faktúra
19DP017 speciál SME Stredné školy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PETIT PRESS, a.s. 35790253 168,00 € 25.01.2019 31.01.2019 Faktúra
19DP018 Kopírovací papier Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Xepap, spol. s r.o. 0031628605 398,30 € 25.01.2019 14.02.2019 Faktúra
19DP015 inzercia - Pezinské ECHO, Senecké ECHO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PETIT PRESS, a.s. 35790253 165,60 € 24.01.2019 30.01.2019 Faktúra
19DT010 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 189,37 € 24.01.2019 04.02.2019 Faktúra
18DP548 obrusy, príručníky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 HRD Slovakia s.r.o. 46611045 828,00 € 23.01.2019 23.01.2019 Faktúra
19DŠJ001 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 129,67 € 22.01.2019 27.01.2019 Faktúra
19DŠJ002 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 65,47 € 22.01.2019 27.01.2019 Faktúra
19DŠJ004 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 374,77 € 22.01.2019 27.01.2019 Faktúra
19DŠJ005 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 843,50 € 22.01.2019 27.01.2019 Faktúra
19DŠJ006 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 185,18 € 22.01.2019 27.01.2019 Faktúra
19DŠJ007 za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. 46846514 168,53 € 22.01.2019 27.01.2019 Faktúra
19DŠJ008 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 106,42 € 22.01.2019 27.01.2019 Faktúra
19DŠJ003 za materiál Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 39,74 € 22.01.2019 27.01.2019 Faktúra