Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0095/19 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Gajdoš Gabriel-REPREZENT 14287315 100,00 € 16.05.2019 05.06.2019 Objednávka
VO/0096/19 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 80,00 € 16.05.2019 05.06.2019 Objednávka
VO/0097/19 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 80,00 € 16.05.2019 05.06.2019 Objednávka
VO/0098/19 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 50,00 € 16.05.2019 05.06.2019 Objednávka
19DŠJ100 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 113,63 € 15.05.2019 21.05.2019 Faktúra
19DP166 PHM 2019/05 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 154,27 € 15.05.2019 22.05.2019 Faktúra
VO/0093/19 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 B.P.A - spol. s r.o. 31359183 512,00 € 15.05.2019 24.05.2019 Objednávka
19DPČ012 za materiál LUNYS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LUNYS, s.r.o. 36472549 244,19 € 14.05.2019 17.05.2019 Faktúra
19DŠJ098 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 49,00 € 14.05.2019 21.05.2019 Faktúra
19DŠJ099 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 103,79 € 14.05.2019 21.05.2019 Faktúra
19DŠJ097 za materiál LUNYS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LUNYS, s.r.o. 36472549 234,67 € 14.05.2019 21.05.2019 Faktúra
19DP162 odvoz a likvidácia odpadu 2019/04 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 748,08 € 14.05.2019 22.05.2019 Faktúra
19DP163 údržba výťahov 2019/04 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 100,00 € 14.05.2019 22.05.2019 Faktúra
19DP165 plyn 2019/04 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9 900,12 € 14.05.2019 22.05.2019 Faktúra
19DP164 oprava systému EZS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MICROSYSTEM, s.r.o. 36670111 318,00 € 14.05.2019 22.05.2019 Faktúra
19DP154 gastrolístky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Edenred Slovakia, s.r.o. 52005551 933,37 € 13.05.2019 21.05.2019 Faktúra
19DP155 pracovné oblečenie, pracovná obuv Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 REMPO, s.r.o. 35819081 227,17 € 13.05.2019 21.05.2019 Faktúra
19DP156 poškodený gauč počas LVVK Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Telgárt Service s.r.o. 44542259 496,80 € 13.05.2019 21.05.2019 Faktúra
19DP157 elektrika 2019/04 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 8 842,93 € 13.05.2019 22.05.2019 Faktúra
19DP158 telefón, internet 2019/05 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 709,66 € 13.05.2019 22.05.2019 Faktúra