Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19DP176 | kontrola požiarných uzáverov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 305,00 € | 24.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
19DP177 | Služby technika OPP a BOZP 2019/04,05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 532,00 € | 24.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
VO/0099/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Július Májik HAS - MAX - NITRA | 41438426 | 999,00 € | 24.05.2019 | 05.06.2019 | Objednávka | ||||||
VO/0100/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 304,00 € | 24.05.2019 | 06.06.2019 | Objednávka | ||||||
19DT053 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 32,90 € | 23.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
19DT054 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 135,35 € | 23.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
19DP179 | kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 307,00 € | 23.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
19DP180 | Uverejnenie inzerátu, prac.ponuka - Majster odbornej výchovy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 23.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
19DŠJ101 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 145,96 € | 21.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
19DŠJ102 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 183,86 € | 21.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
19DŠJ103 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 606,54 € | 21.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
19DŠJ104 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 164,53 € | 21.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
19DT052 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 251,28 € | 21.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
19DT051 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 25,99 € | 21.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
19DP168 | Vlajka SR, Zástava SR, Vlajka EU | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Gajdoš Gabriel-REPREZENT | 14287315 | 97,20 € | 20.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
19DP169 | vypracovanie prevádzkového predpisu - kotolňa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REPAR - Building Control s.r.o. | 35747692 | 384,00 € | 20.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
19DP171 | pranie bielizne - 2019/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 384,60 € | 20.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
19DP167 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 43,20 € | 17.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
19DP170 | administratívne služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ITyard | 47170263 | 99,00 € | 17.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
VO/0094/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ARSOL, spol. s r.o. | 36394572 | 200,00 € | 16.05.2019 | 05.06.2019 | Objednávka |