Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
19DP176 kontrola požiarných uzáverov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Darina Urbánková 37646443 305,00 € 24.05.2019 13.06.2019 Faktúra
19DP177 Služby technika OPP a BOZP 2019/04,05 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Darina Urbánková 37646443 532,00 € 24.05.2019 13.06.2019 Faktúra
VO/0099/19 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Július Májik HAS - MAX - NITRA 41438426 999,00 € 24.05.2019 05.06.2019 Objednávka
VO/0100/19 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BALMA - Peter Müllner 30155991 304,00 € 24.05.2019 06.06.2019 Objednávka
19DT053 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 32,90 € 23.05.2019 03.06.2019 Faktúra
19DT054 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 135,35 € 23.05.2019 03.06.2019 Faktúra
19DP179 kvety Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. 35708654 307,00 € 23.05.2019 13.06.2019 Faktúra
19DP180 Uverejnenie inzerátu, prac.ponuka - Majster odbornej výchovy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Profesia spol. s r.o. 35800861 82,80 € 23.05.2019 13.06.2019 Faktúra
19DŠJ101 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 145,96 € 21.05.2019 23.05.2019 Faktúra
19DŠJ102 za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. 46846514 183,86 € 21.05.2019 23.05.2019 Faktúra
19DŠJ103 za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. 46846514 606,54 € 21.05.2019 23.05.2019 Faktúra
19DŠJ104 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 164,53 € 21.05.2019 23.05.2019 Faktúra
19DT052 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 251,28 € 21.05.2019 03.06.2019 Faktúra
19DT051 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 25,99 € 21.05.2019 03.06.2019 Faktúra
19DP168 Vlajka SR, Zástava SR, Vlajka EU Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Gajdoš Gabriel-REPREZENT 14287315 97,20 € 20.05.2019 22.05.2019 Faktúra
19DP169 vypracovanie prevádzkového predpisu - kotolňa Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 REPAR - Building Control s.r.o. 35747692 384,00 € 20.05.2019 22.05.2019 Faktúra
19DP171 pranie bielizne - 2019/05 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 384,60 € 20.05.2019 22.05.2019 Faktúra
19DP167 zneškodnenie biologického odpadu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 43,20 € 17.05.2019 22.05.2019 Faktúra
19DP170 administratívne služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ITyard 47170263 99,00 € 17.05.2019 22.05.2019 Faktúra
VO/0094/19 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ARSOL, spol. s r.o. 36394572 200,00 € 16.05.2019 05.06.2019 Objednávka