Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0079/19 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 80,00 € 24.04.2019 07.05.2019 Objednávka
VO/0080/19 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. 35708654 78,00 € 24.04.2019 07.05.2019 Objednávka
19DP128 Poolmax chlór Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 B.P.A - spol. s r.o. 31359183 248,40 € 18.04.2019 24.04.2019 Faktúra
19DŠJ086 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 108,20 € 17.04.2019 24.04.2019 Faktúra
19DŠJ085 za materiál LUNYS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LUNYS, s.r.o. 36472549 234,72 € 17.04.2019 24.04.2019 Faktúra
19DP129 gastrolístky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Edenred Slovakia, s.r.o. 52005551 933,37 € 17.04.2019 24.04.2019 Faktúra
19DŠJ087 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 69,19 € 17.04.2019 26.04.2019 Faktúra
19DŠJ089 za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. 46846514 124,63 € 17.04.2019 30.04.2019 Faktúra
19DŠJ088 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 109,45 € 17.04.2019 01.05.2019 Faktúra
19DŠJ090 za materiál LUNYS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LUNYS, s.r.o. 36472549 139,45 € 17.04.2019 01.05.2019 Faktúra
19DP130 Integrácia v škole - apr. 19 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 46,45 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra
19DP131 Deratizácia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba 41332318 207,00 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra
19DP127 pranie bielizne - 2019/04 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 128,15 € 16.04.2019 24.04.2019 Faktúra
19DŠJ081 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 123,48 € 12.04.2019 16.04.2019 Faktúra
19DŠJ082 za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. 46846514 442,55 € 12.04.2019 16.04.2019 Faktúra
19DŠJ084 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 238,12 € 12.04.2019 16.04.2019 Faktúra
19DŠJ083 za materiál GASTRO STAR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GASTRO STAR, s.r.o. 36831867 119,64 € 12.04.2019 16.04.2019 Faktúra
19DP126 PHM 2019/04 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 63,58 € 12.04.2019 24.04.2019 Faktúra
19DP125 oprava asfaltu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryan Armstrong Services Kft. HU26693927 4 944,00 € 12.04.2019 24.04.2019 Faktúra
19DŠJ080 za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. 46846514 245,04 € 11.04.2019 16.04.2019 Faktúra