Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
19DŠJ130 za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. 46846514 194,95 € 25.06.2019 27.06.2019 Faktúra
19DŠJ131 za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. 46846514 82,47 € 25.06.2019 27.06.2019 Faktúra
19DŠJ132 za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. 46846514 145,06 € 25.06.2019 27.06.2019 Faktúra
19DP214 Kvety Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. 35708654 514,00 € 25.06.2019 09.07.2019 Faktúra
19DPČ030 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 41,64 € 24.06.2019 04.07.2019 Faktúra
19DPČ031 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 344,80 € 24.06.2019 04.07.2019 Faktúra
19DPČ032 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 324,46 € 24.06.2019 04.07.2019 Faktúra
19DŠJ122 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 69,46 € 21.06.2019 27.06.2019 Faktúra
19DT065 za tovar Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 38,57 € 21.06.2019 04.07.2019 Faktúra
19DT066 za tovar Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 22,46 € 21.06.2019 04.07.2019 Faktúra
19DP209 Personálne riadenie - jún 19 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 42,65 € 21.06.2019 09.07.2019 Faktúra
19DP215 TP BP PLUS 2 vr. celulóza Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 330,00 € 21.06.2019 09.07.2019 Faktúra
19DPČ026 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 113,50 € 20.06.2019 24.06.2019 Faktúra
19DPČ027 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 89,82 € 20.06.2019 24.06.2019 Faktúra
19DPČ028 za materiál LUNYS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LUNYS, s.r.o. 36472549 335,94 € 20.06.2019 24.06.2019 Faktúra
19DPČ029 za materiál LUNYS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LUNYS, s.r.o. 36472549 414,88 € 20.06.2019 24.06.2019 Faktúra
19DP212 Poolmax chlór Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 B.P.A - spol. s r.o. 31359183 312,72 € 20.06.2019 09.07.2019 Faktúra
19DP213 kontrola hasiacich prístrojov, kontrola hydrantov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Július Májik HAS - MAX - NITRA 41438426 1 462,01 € 20.06.2019 09.07.2019 Faktúra
19DPČ017 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 202,95 € 19.06.2019 24.06.2019 Faktúra
19DPČ018 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 45,67 € 19.06.2019 24.06.2019 Faktúra