Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19DŠJ151 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 83,27 € | 05.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
19DŠJ152 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 133,06 € | 05.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
19DŠJ153 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 242,64 € | 05.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
19DŠJ154 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 315,08 € | 05.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
19DŠJ156 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 31,34 € | 05.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
19DŠJ155 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 88,78 € | 05.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
19DP301 | voda 2019/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 8 089,34 € | 05.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
19DP292 | Kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 32,00 € | 05.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
VO/0155/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 210,00 € | 05.09.2019 | 17.09.2019 | Objednávka | ||||||
19DŠJ145 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 26,57 € | 04.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
19DŠJ146 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 249,86 € | 04.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
19DŠJ147 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 72,36 € | 04.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
19DŠJ148 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 491,26 € | 04.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
19DP298 | prenájom lisovacieho kontrajnera 2019/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 04.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
19DP297 | prenájom predložiek 2019/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 57,60 € | 04.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
19DT073 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 34,99 € | 04.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
VO/0148/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 710,28 € | 04.09.2019 | 13.09.2019 | Objednávka | ||||||
VO/0149/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 576,76 € | 04.09.2019 | 13.09.2019 | Objednávka | ||||||
VO/0150/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 777,00 € | 04.09.2019 | 13.09.2019 | Objednávka | ||||||
VO/0152/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,00 € | 04.09.2019 | 13.09.2019 | Objednávka |