Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
19DŠJ191 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 196,13 € 07.10.2019 11.10.2019 Faktúra
19DP349 oprava rozbitých dverí Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠPILA- STAVEBNÁ A OBCHODNÁ 17385971 21,00 € 07.10.2019 14.10.2019 Faktúra
19DP350 telefón, internet 2019/10 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 825,45 € 07.10.2019 14.10.2019 Faktúra
19DP344 kancelársky papier Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GC TECH Ing. Peter Gerši 36880574 369,00 € 07.10.2019 14.10.2019 Faktúra
19DP346 kancelársky materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 National Pen 474116 113,99 € 07.10.2019 14.10.2019 Faktúra
19DP345 kancelársky materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GC TECH Ing. Peter Gerši 36880574 1 224,03 € 07.10.2019 14.10.2019 Faktúra
19DT089 za tovar Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 1 510,63 € 03.10.2019 07.10.2019 Faktúra
19DT090 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 27,98 € 03.10.2019 07.10.2019 Faktúra
19DP339 gastrolístky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Edenred Slovakia, s.r.o. 52005551 992,60 € 03.10.2019 14.10.2019 Faktúra
19DP342 prenájom lisovacieho kontrajnera 2019/09 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SPEKTRA a.s. 31322441 407,09 € 03.10.2019 14.10.2019 Faktúra
19DP343 trička Stedman s potlačou, polokošele Payper, výšivka Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ARGUT s.r.o 51041561 728,09 € 03.10.2019 14.10.2019 Faktúra
19DP341 Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KARENIS s.r.o. 36552437 120,00 € 03.10.2019 14.10.2019 Faktúra
19DP335 SW iKelp Jedáleň nárok na aktualizácie po dobu 1 roka Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Abiset s.r.o. 36289141 94,50 € 02.10.2019 04.10.2019 Faktúra
19DP337 Flexilink W 2019/10 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 02.10.2019 04.10.2019 Faktúra
19DP338 reprefond - káva Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 60,88 € 02.10.2019 04.10.2019 Faktúra
19DP336 prenájom predložiek 2019/08 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 38,40 € 02.10.2019 04.10.2019 Faktúra
19DŠJ186 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 21,00 € 02.10.2019 11.10.2019 Faktúra
19DŠJ187 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 39,34 € 02.10.2019 11.10.2019 Faktúra
19DŠJ188 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 100,80 € 02.10.2019 11.10.2019 Faktúra
19DP340 údržba výťahov 2019/09 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 100,00 € 02.10.2019 14.10.2019 Faktúra