Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
19DŠJ192 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 34,20 € 16.10.2019 18.10.2019 Faktúra
19DŠJ193 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 272,03 € 16.10.2019 18.10.2019 Faktúra
19DŠJ194 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 187,15 € 16.10.2019 18.10.2019 Faktúra
19DŠJ195 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 51,30 € 16.10.2019 18.10.2019 Faktúra
19DŠJ197 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 437,98 € 16.10.2019 18.10.2019 Faktúra
19DŠJ198 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 391,82 € 16.10.2019 18.10.2019 Faktúra
19DŠJ199 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 141,32 € 16.10.2019 18.10.2019 Faktúra
19DŠJ196 za materiál Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 44,71 € 16.10.2019 18.10.2019 Faktúra
19DP365 Festival Ruského Klasického Baletu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 V8 GROUP s.r.o. 47693240 200,00 € 16.10.2019 21.10.2019 Faktúra
19DP374 Služby technika OPP a BOZP 2019/08,09 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Darina Urbánková 37646443 532,00 € 16.10.2019 23.10.2019 Faktúra
19DP367 pranie bielizne - 2019/10 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 197,18 € 15.10.2019 23.10.2019 Faktúra
19DP372 odvoz a likvidácia odpadu 2019/09 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 415,44 € 15.10.2019 23.10.2019 Faktúra
19DP373 PHM 2019/10 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 41,94 € 15.10.2019 23.10.2019 Faktúra
19DT093 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 153,43 € 14.10.2019 21.10.2019 Faktúra
19DT094 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 14,33 € 14.10.2019 21.10.2019 Faktúra
19DP364 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BALMA - Peter Müllner 30155991 184,84 € 11.10.2019 21.10.2019 Faktúra
19DP371 Nástenný obraz - rozdelenie hydinového mäsa, korenie, Slovenské pamiatky UNESCO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marek Dvořák 65809921 313,60 € 11.10.2019 23.10.2019 Faktúra
19DP370 pranie obrusov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 159,70 € 11.10.2019 23.10.2019 Faktúra
19DP359 plyn 2019/09 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7 131,28 € 10.10.2019 14.10.2019 Faktúra
19DP360 dezinsekcia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba 41332318 2 280,00 € 10.10.2019 14.10.2019 Faktúra