Faktúry
Počet záznamov: 4253
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD/251/22 | nájom nebytových priestorov 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 885,00 € | 06.06.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
FD/250/22 | nájom nebytových priestorov 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 06.06.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
FD/254/22 | maskérske práce 5/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 240,00 € | 06.06.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
FD/259/22 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 3 732,94 € | 06.06.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
FD/258/22 | umelecký výkon - Kobielsky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 620,00 € | 06.06.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
FD/263/22 | energetické služby 5/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 06.06.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
FD/264/22 | autorské odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 863,08 € | 06.06.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
FD/253/22 | nájom nebytových priestorov 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 06.06.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
FD/252/22 | nájom kancelárskych priestorov 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 06.06.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
FD/244/22 | preprava BA - Zohor a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 266,37 € | 06.06.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
FD/243/22 | umelecký výkon 5/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 3 950,00 € | 31.05.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
FD/241/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 191,81 € | 30.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
FD/236/22 | plagáty a letáky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ANWELL, s. r. o. | 45268193 | 155,00 € | 30.05.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
FD/238/22 | kreatíva plagátov - "Halpern a Johnson" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Juraj Behún | 52831612 | 290,00 € | 30.05.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
FD/239/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 239,38 € | 30.05.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
FD/240/22 | bulletiny "Halpern a Johnson" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ANWELL, s. r. o. | 45268193 | 255,00 € | 30.05.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
FD/242/22 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 360,00 € | 30.05.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
FD/237/22 | kreatíva bulletínu - "Posledná barónka" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Juraj Behún | 52831612 | 400,00 € | 30.05.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
FD/235/22 | tantiémy 1/22 "Na koho to slovo padne" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 27,01 € | 26.05.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
FD/234/22 | licenčné odmeny 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 822,82 € | 26.05.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
FD/233/22 | licenčné odmeny 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 171,52 € | 26.05.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
FD/232/22 | hudba k predstaveniu "Halpern" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NOVINSKI s.r.o. | 35925957 | 3 000,00 € | 26.05.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
FD/231/22 | vstupenky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Revoltapp s. r. o. | 52292550 | 89,33 € | 25.05.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
FD/230/22 | energetické služby 4/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 25.05.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
FD/229/22 | dobropis - tantiémy "Čím rýchlejšie kráčam" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | -600,00 € | 24.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
FD/228/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 246,77 € | 24.05.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
FD/227/22 | čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 101,10 € | 23.05.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
FD/224/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 122,69 € | 18.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
FD/226/22 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 4/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 360,00 € | 18.05.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
FD/225/22 | diaľkové ovládanie spínavých okruhov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CITY LIGHT Slovakia s.r.o. | 44514557 | 8 424,66 € | 18.05.2022 | 10.07.2022 | Faktúra |