Faktúry
Počet záznamov: 4253
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD/385/22 | umelecký výkon 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 1 100,00 € | 05.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
FD/396/22 | telefónne poplatky 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 45,00 € | 05.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
FD/395/22 | telefónne poplatky 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 84,92 € | 05.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
FD/391/22 | nájom nebytových priestorov 9/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 05.09.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
FD/389/22 | nájom nebytových priestorov 9/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 885,00 € | 05.09.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
FD/387/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 9/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 750,00 € | 05.09.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
FD/386/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 9/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 1 000,80 € | 05.09.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
FD/390/22 | nájom kancelárskych priestorov 9/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 05.09.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
FD/388/22 | nájom nebytových priestorov 9/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 05.09.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
FD/394/22 | dodávka služieb techniky 7 a 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 4 476,00 € | 05.09.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
FD/392/22 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 7 a 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 633,12 € | 05.09.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
FD/398/22 | Ročný poplatok za software, balík Premium a bezpeč. certifikát | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 1 242,00 € | 05.09.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
FD/400/22 | preprava kulís "Halpern a Johnson" BA - Kremnica a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 469,44 € | 05.09.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
FD/393/22 | administratívne práce 7 a 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 2 400,00 € | 05.09.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
FD/401/22 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 1 185,40 € | 05.09.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
FD/206/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 840,00 € | 28.08.2022 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
FD/384/22 | licenčné odmeny 5/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 096,62 € | 23.08.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
FD/383/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 70,18 € | 21.08.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
FD/382/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 61,49 € | 17.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
FD/380/22 | odohratie predstavenia GIN GAME | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Divadlo Na Jezerce s. r. o. | 27112110 | 9 763,64 € | 17.08.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
FD/381/22 | samolepky a okenná grafika | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ANWELL, s. r. o. | 45268193 | 272,50 € | 17.08.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
FD/379/22 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 360,00 € | 15.08.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
FD/377/22 | spracovanie videa pre soc. siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XPAULER s. r. o. | 52720900 | 84,00 € | 15.08.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
FD/378/22 | 4% z tržieb GIN GAME | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Divadlo Na Jezerce s. r. o. | 27112110 | 365,56 € | 15.08.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
FD/375/22 | spotreba elektrickej energie 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 192,40 € | 10.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
FD/374/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 41,14 € | 10.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
FD/376/22 | telefónne poplatky 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 26,72 € | 10.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
FD/371/22 | PHM 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 390,38 € | 09.08.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
FD/370/22 | výmena pneumatík | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 161,32 € | 09.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
FD/373/22 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 360,00 € | 09.08.2022 | 06.11.2022 | Faktúra |