Faktúry
Počet záznamov: 4253
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD/194/22 | internet 5/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 03.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
FD/186/22 | knihy "Posledná barónka" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Vydavateľstvo DIXIT, s.r.o. | 31396071 | 14,00 € | 02.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
FD/185/22 | telefónne poplatky 4/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 43,00 € | 02.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
FD/192/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 28,75 € | 02.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
FD/191/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 189,48 € | 02.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
FD/189/22 | maskérske práce 20.-31.3.2022 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 54311306 | 220,00 € | 02.05.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
FD/190/22 | maskérske práce 4.-12.4.2022 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 54311306 | 1 180,00 € | 02.05.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
FD/180/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 5/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 1 000,80 € | 02.05.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
FD/179/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 5/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 750,00 € | 02.05.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
FD/184/22 | nájom nebytových priestorov 5/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 02.05.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
FD/182/22 | nájom kancelárskych priestorov 5/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 02.05.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
FD/181/22 | nájom nebytových priestorov 5/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 02.05.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
FD/187/22 | maskérske práce 4/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 560,00 € | 02.05.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
FD/188/22 | čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 400,09 € | 02.05.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
FD/183/22 | nájom nebytových priestorov 5/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 885,00 € | 02.05.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
FD/177/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 309,46 € | 25.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
FD/178/22 | záznam predstavenia "Posledná barónka" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | BIXO production s. r. o. | 54318955 | 180,00 € | 25.04.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
FD/175/22 | ubytovanie Acher | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s. r. o. | 35846160 | 140,10 € | 20.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
FD/176/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 159,60 € | 20.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
FD/174/22 | výroba dekorácií "Posledná barónka" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Duras Jozef | 32071191 | 2 275,00 € | 20.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
FD/173/22 | rekvizity "Posledná barónka" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Prescont-Štefan Prelovszký | 11679654 | 2 256,00 € | 20.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
FD/172/22 | dodávka služieb techniky 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 7 580,40 € | 19.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
FD/169/22 | spotreba elektrickej energie 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 540,38 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
FD/171/22 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 13.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
FD/170/22 | administratívne práce 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 13.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
FD/167/22 | bulletiny "Posledná barónka" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ANWELL, s. r. o. | 45268193 | 155,00 € | 12.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
FD/166/22 | plagáty "Posledná barónka" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ANWELL, s. r. o. | 45268193 | 140,00 € | 12.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
FD/165/22 | telefónne poplatky 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 37,86 € | 12.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
FD/164/22 | PHM 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 220,07 € | 12.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
FD/168/22 | výroba kostýmov "Posledná barónka" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Divadlo Nová Scéna | 00164861 | 369,00 € | 12.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra |