Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4116

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD522 Ubytovanie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s. r. o. 35846160 1 214,20 € 31.12.2017 01.02.2018 Faktúra
FD529 Umelecký výkon Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Akože s.r.o. 47445718 924,00 € 31.12.2017 01.02.2018 Faktúra
FD520 Stravné poukážky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 GGFS s.r.o. 47079690 1 521,00 € 31.12.2017 01.02.2018 Faktúra
FD523 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 63,00 € 31.12.2017 01.02.2018 Faktúra
FD524 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 41,14 € 31.12.2017 01.02.2018 Faktúra
FD525 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 43,39 € 31.12.2017 01.02.2018 Faktúra
FD530 Administratívne práce Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Mrekaj Tomáš 35002000 1 000,00 € 31.12.2017 01.02.2018 Faktúra
FD531 Vedenie agendy Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 THC s.r.o. 36681458 816,56 € 31.12.2017 01.02.2018 Faktúra
FD532 Dodávka technických služieb Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 THC s.r.o. 36681458 5 439,84 € 31.12.2017 01.02.2018 Faktúra
FD533 spotreba el. energie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 1 115,12 € 31.12.2017 01.02.2018 Faktúra
FD534 Grafické práce Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 PRE SENT s.r.o. 35688513 96,00 € 31.12.2017 01.02.2018 Faktúra
FD516 Licenčné odmeny Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 LITA 00420166 1 038,29 € 27.12.2017 01.02.2018 Faktúra
FD517 Umelecké hosťovanie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 APLAUZ REAL s.r.o. 48280151 620,00 € 27.12.2017 01.02.2018 Faktúra
FD513 Maskérske práce Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Eva Kranich - Linda 13957678 620,00 € 20.12.2017 01.02.2018 Faktúra
FD515 Preprava zájazd Žilina Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Lambert Ladislav 32169990 513,28 € 20.12.2017 01.02.2018 Faktúra
FD514 Maskérske práce Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Gregáňová Linda 45386994 260,00 € 20.12.2017 01.02.2018 Faktúra
FD510 Honorár za vytvorenie diela Lásky jednej plavovlásky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Chocholoušek Martin 02993325 1 000,00 € 19.12.2017 27.12.2017 Faktúra
FD511 Bezpečnostná služba Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SEPOS -efekt s. r. o. 46213082 343,00 € 19.12.2017 01.02.2018 Faktúra
FD512 Bezpečnostná služba Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SEPOS -efekt s. r. o. 46213082 343,00 € 19.12.2017 01.02.2018 Faktúra
FD504 Nákup čistiacich prostriedkov Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 GGT a.s. 35791829 165,00 € 18.12.2017 01.02.2018 Faktúra
FD505 PZP 2018 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Allianz 31748741 378,64 € 18.12.2017 01.02.2018 Faktúra
FD506 Poistenie hnuteľných vecí Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Allianz 31748741 1 231,42 € 18.12.2017 01.02.2018 Faktúra
FD507 Predplatné SaD 2018 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Divadelný ústav 00164691 29,00 € 18.12.2017 01.02.2018 Faktúra
FD508 Preprava zájazd Myjava Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava 35747501 693,24 € 18.12.2017 01.02.2018 Faktúra
FD509 Preprava zájazd Žilina Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava 35747501 810,60 € 18.12.2017 01.02.2018 Faktúra
FD012 tlač programu február 2017 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 PRE SENT s.r.o. 35688513 Stavebné práce, opravárenské práce 350,40 € 17.12.2017 11.04.2017 Faktúra
FD492 Ubytovanie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s. r. o. 35846160 46,70 € 16.12.2017 01.02.2018 Faktúra
FD497 Havarijné poistenie 2018 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Allianz 31748741 90,37 € 14.12.2017 01.02.2018 Faktúra
FD498 Poplatok za využitie siete Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketportal SK s.r.o. 35850698 142,17 € 14.12.2017 01.02.2018 Faktúra
FD500 Vyhotovenie zvukovo-obrazového záznamu Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 C.E.N. s.r.o. 35780886 1 200,00 € 14.12.2017 01.02.2018 Faktúra