Faktúry
Počet záznamov: 4253
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD/134/18 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 09.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
FD/136/18 | Licenčné odmeny - vyúčtovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | -876,95 € | 09.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
FD/135/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 45,14 € | 09.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
FD/128/18 | Nájomné | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 665,75 € | 09.04.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
FD/129/18 | Prevádzkové náklady | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 608,62 € | 09.04.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
FD/126/18 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 197,00 € | 09.04.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
FD/118/18 | Protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 406,00 € | 05.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
FD/119/18 | Prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 405,00 € | 05.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
FD/120/18 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 05.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
FD/121/18 | Nájom skladových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 331,00 € | 05.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
FD/122/18 | Nájom nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 900,00 € | 05.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
FD/123/18 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 720,00 € | 05.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
FD/124/18 | Maskérske práce - výroba fúzov a kotliet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 115,00 € | 05.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
FD/125/18 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Gregáňová Linda | 45386994 | 480,00 € | 05.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
FD/112/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 1 920,00 € | 04.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
FD/114/18 | dekorácie do DV Náš človek | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Prescont-Štefan Prelovszký | 11679654 | 7 080,00 € | 04.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
FD/117/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akože s.r.o. | 47445718 | 1 980,00 € | 04.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
FD/115/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 60,70 € | 04.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
FD/116/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 41,14 € | 04.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
FD/111/18 | Umelecký výkon - zrušenie predstavenia | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIGI s.r.o. | 46773916 | 384,00 € | 03.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
FD/113/18 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 02.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
FD/109/18 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 115,98 € | 28.03.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
FD/110/18 | Drobný nákup | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Interlux Lighting s.r.o. | 35804751 | 189,85 € | 28.03.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
FD/106/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 620,00 € | 27.03.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
FD/107/18 | Preprava divadelných kulís | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 144,48 € | 27.03.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
FD/108/18 | Nákup hygienických potrieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 482,17 € | 27.03.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
FD/105/18 | Ročná licencia antivírus ESET | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ARTERIO, s.r.o. | 50182099 | 190,08 € | 22.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
FD/104/18 | Grafické práce plagát | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 108,00 € | 16.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
FD/102/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIGI s.r.o. | 46773916 | 1 104,00 € | 15.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
FD/101/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 220,00 € | 15.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra |