Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4116

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/234/23 nájom nebytových priestorov 6/23 67 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 402,00 € 02.06.2023 22.08.2023 Faktúra
FD/233/23 nájom nebytových priestorov 6/23 207 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 1 516,58 € 02.06.2023 22.08.2023 Faktúra
FD/232/23 nájom nebytových priestorov 6/23 A2 260 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 1 666,00 € 02.06.2023 22.08.2023 Faktúra
FD/229/23 spotreba el. energie 5/23 - A2 260 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 421,70 € 02.06.2023 29.06.2023 Faktúra
FD/228/23 spotreba el. energie 5/23 - kanc. priestory 207 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 65,20 € 02.06.2023 29.06.2023 Faktúra
FD/220/23 percentuálne odmeny "Divadlo na Jezerce" Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Dilia 65401875 1 386,76 € 01.06.2023 02.10.2023 Faktúra
FD/224/23 honoráre účinkujúcich + poplatky LITA - "Umenie padať" Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 KADU - Kabinet audiovizuálnych divadelných umení 51063778 2 189,85 € 01.06.2023 28.09.2023 Faktúra
FD/222/23 vedenie agendy, organizácia servisných opráv 5/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 816,56 € 01.06.2023 22.08.2023 Faktúra
FD/225/23 poplatok za internet + práca servis. technika 5/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 NEXUS Computers & Services, s.r.o. 35937793 180,00 € 01.06.2023 08.08.2023 Faktúra
FD/223/23 dodávka služieb techniky 5/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 13 159,20 € 01.06.2023 15.06.2023 Faktúra
FD/221/23 administratívne práce 5/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 1 200,00 € 01.06.2023 19.07.2023 Faktúra
FD/227/23 telefónne poplatky 5/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 50,00 € 01.06.2023 14.06.2023 Faktúra
FD/226/23 telefónne poplatky 5/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 79,82 € 01.06.2023 14.06.2023 Faktúra
FD/219/23 provízia za sprostredkovanie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Up Déjeuner s. r. o. 53528654 2,16 € 01.06.2023 15.06.2023 Faktúra
FD/218/23 "Halpern a Johnson" 2.6.2023 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Švandovo divadlo na Smíchově 00064327 53,14 € 31.05.2023 14.06.2023 Faktúra
FD/217/23 "Dni a noci vášne" 3.6.2023 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Švandovo divadlo na Smíchově 00064327 17,73 € 31.05.2023 14.06.2023 Faktúra
FD/216/23 percentuálne odmeny "Nevesta" Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Dilia 65401875 363,80 € 30.05.2023 28.09.2023 Faktúra
FD/214/23 technické a prod. zabezpečenie podujatia "Na koho to slovo padne" Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Radosť až na kosť, občianske združenie 42426251 1 500,00 € 29.05.2023 22.08.2023 Faktúra
FD/215/23 poplatok za online predaj Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketware SE 48298034 126,22 € 29.05.2023 15.06.2023 Faktúra
FD/213/23 "Halpern a Johnson" 2.6.2023 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Švandovo divadlo na Smíchově 00064327 70,96 € 24.05.2023 05.06.2023 Faktúra