Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4253

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/408/23 stravné poukážky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Up Déjeuner s. r. o. 53528654 3 553,77 € 10.10.2023 28.11.2023 Faktúra
FD/407/23 odborné práce v oblasti PO + BOZP 9/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 FISACO s. r. o. 48115444 360,00 € 10.10.2023 28.11.2023 Faktúra
FD/404/23 disk Samsung SSD 870, klávesnice+myši Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 NEXUS Computers & Services, s.r.o. 35937793 237,24 € 09.10.2023 28.11.2023 Faktúra
FD/403/23 maskérske práce 9/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Eva Kranich - Linda 13957678 1 040,00 € 09.10.2023 06.11.2023 Faktúra
FD/405/23 poplatok za online predaj Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketware SE 48298034 456,91 € 09.10.2023 06.11.2023 Faktúra
FD/406/23 preprava kulís - BA-Trenčín "Halpern a Johnson" Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Jaroslav Guštafík 47802171 270,40 € 09.10.2023 06.11.2023 Faktúra
FD/402/23 prenájom terminálu 9/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Poscom s.r.o. 51031884 12,00 € 05.10.2023 30.10.2023 Faktúra
FD/401/23 internetové pripojenie + pevná IP adresa 9/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 RAINSIDE s.r.o. 31386946 48,00 € 05.10.2023 30.10.2023 Faktúra
FD/395/23 umelecký výkon - Kobielsky 9/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 APLAUZ REAL s.r.o. 48280151 370,00 € 03.10.2023 28.11.2023 Faktúra
FD/400/23 umelecký výkon 9/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 VIFO s.r.o. 51724332 3 100,00 € 03.10.2023 06.11.2023 Faktúra
FD/397/23 poplatok za online predaj Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketware SE 48298034 314,88 € 03.10.2023 02.11.2023 Faktúra
FD/396/23 telefónne poplatky a internet 10/23 + splátky za MT Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 177,25 € 03.10.2023 02.11.2023 Faktúra
FD/399/23 telefónne poplatky 9/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 53,00 € 03.10.2023 30.10.2023 Faktúra
FD/398/23 telefónne poplatky 9/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 72,72 € 03.10.2023 30.10.2023 Faktúra
FD/381/23 poplatok za internet + práca servis. technika 9/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 NEXUS Computers & Services, s.r.o. 35937793 306,00 € 02.10.2023 06.11.2023 Faktúra
FD/394/23 služby spojené s užívaním nebytových priestorov 10/23 A2 260 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 88,00 € 02.10.2023 06.11.2023 Faktúra
FD/393/23 služby spojené s užívaním nebytových priestorov 10/23 207 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 860,00 € 02.10.2023 06.11.2023 Faktúra
FD/392/23 spotreba el. energie 9/23 - kanc. priestory 207 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 50,45 € 02.10.2023 06.11.2023 Faktúra
FD/391/23 spotreba el. energie 9/23 - A2 260 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 248,70 € 02.10.2023 06.11.2023 Faktúra
FD/390/23 nájom nebytových priestorov 10/23 67 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 402,00 € 02.10.2023 06.11.2023 Faktúra