Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4253
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD/489/23 | hudba k predstaveniu "Jakub a jeho pán" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NOVINSKI s.r.o. | 35925957 | 3 000,00 € | 30.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
FD/484/23 | chlebíčky "Kartónový otecko" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FRESH REPUBLIC s. r. o. | 46419446 | 547,30 € | 29.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
FD/486/23 | bulletiny - "Kartónový otecko" 500 ks x 0,5 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ANWELL, s. r. o. | 45268193 | 140,00 € | 29.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
FD/485/23 | plagáty "Kartónový otecko" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ANWELL, s. r. o. | 45268193 | 165,00 € | 29.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
FD/483/23 | telefónne poplatky 11/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 53,00 € | 29.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
FD/482/23 | telefónne poplatky 11/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 72,72 € | 29.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
FD/487/23 | kreatíva plagátov a bulletínu "Kartónový otecko" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Juraj Behún | 52831612 | 500,00 € | 29.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
FD/488/23 | preprava BA - Zohor a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 393,83 € | 29.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
FD/481/23 | servis a oprava auta | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 291,96 € | 29.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
FD/480/23 | preprava Vinosady - BA a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 53,60 € | 28.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
FD/479/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 432,31 € | 27.11.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
FD/476/23 | dámska parochňa | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 54311306 | 400,00 € | 23.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
FD/475/23 | výroba dekorácií "Kartónový otecko" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 2 600,00 € | 23.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
FD/478/23 | univerzálny vstupenkový kotúč | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 133,56 € | 23.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
FD/477/23 | generovanie kódov pre darčekové karty | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 54,00 € | 23.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
FD/474/23 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 10/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 360,00 € | 20.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
FD/470/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 461,09 € | 20.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
FD/472/23 | čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 600,14 € | 20.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
FD/471/23 | licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 999,31 € | 20.11.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
FD/473/23 | kancelárske a čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 246,36 € | 20.11.2023 | 28.12.2023 | Faktúra |