Faktúry
Počet záznamov: 5144
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0223/25 | služby civilnej obrany | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | INFIA | 52672972 | 215,00 € | 02.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 279,91 € | 29.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 463,90 € | 29.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 426,21 € | 29.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/25 | Vodné, stočné Partizánska Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 64,21 € | 28.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/25 | tráva, kvety na úpravu dvora na Dubovej | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Záhradníctvo KUCHTA | 34404074 | 624,18 € | 27.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/25 | Vodné, stočné Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 24,46 € | 26.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 308,95 € | 26.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 411,61 € | 26.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/25 | oprava gastro zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 432,96 € | 23.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/25 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 371,86 € | 20.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/25 | odkvapový systém Bravo | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | HORNBACH | 35838949 | 283,72 € | 20.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 231,46 € | 20.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/25 | nedoplatok plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 49,12 € | 15.05.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 103,77 € | 15.05.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 268,43 € | 15.05.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/25 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 307,50 € | 14.05.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 370,78 € | 13.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/25 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 127,57 € | 12.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/25 | licencia informačného systému DODS | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DODS SYSTEM | 47813709 | 952,02 € | 12.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/25 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DROGERIA ŠIMKO | 34679626 | 551,11 € | 12.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 199,44 € | 09.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/25 | elektrina Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 464,03 € | 07.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/25 | elektrina IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 57,76 € | 07.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/25 | elektrina dom na ul. Čsl. armády Modra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 119,04 € | 07.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/25 | spracovanie mzdovej agendy apríl 2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 450,00 € | 07.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/25 | plyn na dome Čsl.a. Modra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 80,00 € | 06.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/25 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 345,26 € | 06.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 143,26 € | 06.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/25 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 36748315 | 246,91 € | 06.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra |