Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5144

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0223/25 služby civilnej obrany Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 INFIA 52672972 215,00 € 02.06.2025 13.06.2025 Faktúra
DFBV/0220/25 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 279,91 € 29.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0222/25 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 1 463,90 € 29.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0221/25 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 426,21 € 29.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0219/25 Vodné, stočné Partizánska Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 64,21 € 28.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0218/25 tráva, kvety na úpravu dvora na Dubovej Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Záhradníctvo KUCHTA 34404074 624,18 € 27.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0215/25 Vodné, stočné Dubová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 24,46 € 26.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFBV/0216/25 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 1 308,95 € 26.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFBV/0217/25 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ATC-JR 35760532 411,61 € 26.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0214/25 oprava gastro zariadenia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Gastro Hold s.r.o. 36353221 432,96 € 23.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFBV/0213/25 telefónne poplatky, internet Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 371,86 € 20.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFBV/0211/25 odkvapový systém Bravo Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 HORNBACH 35838949 283,72 € 20.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFBV/0212/25 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 231,46 € 20.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFBV/0207/25 nedoplatok plyn IC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 49,12 € 15.05.2025 20.05.2025 Faktúra
DFBV/0210/25 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 103,77 € 15.05.2025 20.05.2025 Faktúra
DFBV/0209/25 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 268,43 € 15.05.2025 20.05.2025 Faktúra
DFBV/0208/25 práce technika PO a ABT Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Dušan Keller F . RISK 36978981 307,50 € 14.05.2025 20.05.2025 Faktúra
DFBV/0206/25 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 1 370,78 € 13.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFBV/0203/25 elektrina Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 127,57 € 12.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFBV/0205/25 licencia informačného systému DODS Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DODS SYSTEM 47813709 952,02 € 12.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFBV/0204/25 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DROGERIA ŠIMKO 34679626 551,11 € 12.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFBV/0202/25 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 199,44 € 09.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFBV/0198/25 elektrina Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 464,03 € 07.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFBV/0199/25 elektrina IC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 57,76 € 07.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFBV/0200/25 elektrina dom na ul. Čsl. armády Modra Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 119,04 € 07.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFBV/0201/25 spracovanie mzdovej agendy apríl 2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 VLADOVA ALENA 33837287 450,00 € 07.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFBV/0194/25 plyn na dome Čsl.a. Modra Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 80,00 € 06.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFBV/0195/25 pohonné hmoty Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SLOVNAFT 31322832 345,26 € 06.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFBV/0197/25 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 143,26 € 06.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFBV/0196/25 spotrebný materiál a materiál na údržbu Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 36748315 246,91 € 06.05.2025 16.05.2025 Faktúra