Faktúry
Počet záznamov: 4984
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0202/23 | spracovanie mzdovej agendy za máj 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 06.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/23 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 2 828,68 € | 05.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/23 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 566,00 € | 02.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/23 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 330,00 € | 02.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/23 | preplatok vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | -710,34 € | 01.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 184,26 € | 01.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/23 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 882,89 € | 01.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/23 | komunálny odpad - dodatočné priznanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 47,85 € | 01.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 102,27 € | 01.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 063,09 € | 01.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 255,99 € | 01.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/23 | spotrebnáý materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 171,15 € | 29.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/23 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 104,70 € | 29.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/23 | vypracovanie komplexsnej dokumentácie štanardy kvality | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MERIDIAN | 46582339 | 950,00 € | 26.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 397,66 € | 25.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 190,60 € | 25.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 633,27 € | 25.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 300,40 € | 24.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/23 | školenie modul socíálna práca, stravovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DODS SYSTEM | 47813709 | 250,00 € | 22.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 88,11 € | 22.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 968,93 € | 22.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/23 | vodné dom Častá 2 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 22.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/23 | vodné dom Častá 1 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 22.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/23 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 162,37 € | 22.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/23 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 320,00 € | 18.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/23 | oprava kotla a regulácia ÚK | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 1 087,42 € | 18.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 308,84 € | 17.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/23 | oprava chladiaceho zariadenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ICES Novák s.r.o. | 47551216 | 190,51 € | 12.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 166,74 € | 12.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 203,82 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra |