Faktúry
Počet záznamov: 4793
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0074/23 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 104,70 € | 01.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 225,82 € | 01.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/23 | spotrebný materiál, materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 227,35 € | 24.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/23 | elektrina dom na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 215,03 € | 24.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 89,46 € | 23.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 199,23 € | 22.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/23 | Správa, údržba PC, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 299,04 € | 21.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 866,04 € | 20.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/23 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 185,42 € | 20.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/23 | vodné, stočné, dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 20.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/23 | vodné, stočné dom Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 20.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 358,32 € | 16.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 181,17 € | 16.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/23 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 2 568,00 € | 16.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 276,10 € | 15.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 91,22 € | 13.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/23 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 622,58 € | 13.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 039,32 € | 10.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/23 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 4 878,85 € | 10.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/23 | elektrina dom Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 31,00 € | 10.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 131,20 € | 09.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 179,15 € | 08.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/23 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 08.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 296,49 € | 08.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/23 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 76,15 € | 07.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 82,50 € | 06.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/23 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 228,65 € | 06.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/23 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 47,20 € | 06.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/23 | spracovanie mzdovej agendy za 1/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 06.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/23 | žiarovky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MALL SK | 35950226 | 37,30 € | 03.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra |