Faktúry
Počet záznamov: 4978
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0318/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 119,22 € | 17.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/23 | správa. údržba siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 588,00 € | 17.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 659,56 € | 17.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/23 | elektrina IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 29,17 € | 17.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/23 | Služby na projekt rozhýbme sa | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MAJURKA MARIA BRNUŠÁKOVÁ | 50764128 | 327,58 € | 17.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 232,65 € | 16.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/23 | elektrina dom na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 30,42 € | 15.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/23 | elektrická energia Harmónia, Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 981,56 € | 15.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/23 | poradenské služby v oblasti kvality august | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MÁRIA MUCHOVÁ Ing. EBENVIR | 31041485 | 300,00 € | 14.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 809,31 € | 14.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/23 | práca technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 11.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/23 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 667,56 € | 11.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 85,71 € | 10.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 183,63 € | 09.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/23 | cestovné výdavky v zmysle zmluvy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MÁRIA MUCHOVÁ Ing. EBENVIR | 31041485 | 178,00 € | 07.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/23 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 76,08 € | 07.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/23 | pohonné hmoty za júl 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 353,85 € | 04.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/23 | plyn na dome ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 215,03 € | 04.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/23 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 04.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 199,33 € | 03.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 105,56 € | 03.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/23 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 03.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/23 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 130,00 € | 03.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/23 | elektrina Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 130,00 € | 03.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/23 | revízia a oprava váh v kuchyni | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Lubomír Filipovič-oprava | 35031298 | 177,00 € | 02.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 986,04 € | 02.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/23 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 330,00 € | 02.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/23 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 566,00 € | 02.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 208,84 € | 02.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/23 | stravné lístky, provízia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 2 758,00 € | 02.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra |