Faktúry
Počet záznamov: 4793
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0134/23 | elektrina dom na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 33,34 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/23 | elektrina Kráľová + Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 3 453,36 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/23 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 513,94 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/23 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 07.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 135,78 € | 06.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/23 | telefónny prístroj | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 1,33 € | 06.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/23 | plyn na dome Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 215,03 € | 06.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/23 | elektrina dom Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 112,00 € | 06.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/23 | elektrina dom Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 112,00 € | 06.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/23 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 76,08 € | 06.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 231,62 € | 05.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/23 | potravinx | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 79,20 € | 04.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/23 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 330,00 € | 04.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/23 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 566,00 € | 04.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/23 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 3 588,44 € | 04.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/23 | pohonné hmoty za marec | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 337,95 € | 04.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/23 | spracovanie mzdovej agendy za 3/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 04.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 088,10 € | 03.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 63,00 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 267,90 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/23 | materiál na údržbu, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 220,10 € | 29.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 258,24 € | 29.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/23 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 104,70 € | 28.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/23 | oprava kotla | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 48,00 € | 28.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 328,75 € | 22.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 230,35 € | 22.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 467,72 € | 21.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 870,14 € | 20.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 609,42 € | 20.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/23 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 179,22 € | 20.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra |