Faktúry
Počet záznamov: 4783
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0186/23 | vodné dom Častá 2 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 22.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/23 | vodné dom Častá 1 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 22.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/23 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 162,37 € | 22.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/23 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 320,00 € | 18.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/23 | oprava kotla a regulácia ÚK | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 1 087,42 € | 18.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 308,84 € | 17.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/23 | oprava chladiaceho zariadenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ICES Novák s.r.o. | 47551216 | 190,51 € | 12.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 166,74 € | 12.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 203,82 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/23 | materiál k projektu Rozhýbme sa | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPORTAGO | 05465834 | 63,42 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 798,26 € | 11.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/23 | nedoplatok vodné stročné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 572,59 € | 11.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/23 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 10.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/23 | elektrina Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 167,92 € | 10.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/23 | Elektrina dom na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 28,94 € | 10.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/23 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 085,24 € | 10.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/23 | plyn na dome ul Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 215,03 € | 10.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 231,81 € | 09.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/23 | elektrina dom Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 112,00 € | 05.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/23 | elektrina dom Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 112,00 € | 05.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/23 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 76,18 € | 05.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 256,86 € | 04.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/23 | pohonné hmoty za apríl | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 428,72 € | 04.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 149,93 € | 04.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/23 | spracovanie mzdovej agendy za 4/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 04.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/23 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 44,85 € | 03.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/23 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 566,00 € | 03.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/23 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 330,00 € | 03.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 994,51 € | 02.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/23 | potravomy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 228,25 € | 02.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra |