Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4783

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0303/23 telefónne poplatky, internet Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 T-com 35763469 76,08 € 07.08.2023 16.08.2023 Faktúra
DFBV/0301/23 pohonné hmoty za júl 2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SLOVNAFT 31322832 353,85 € 04.08.2023 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0300/23 plyn na dome ul. Čsl.a. Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 215,03 € 04.08.2023 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0299/23 spracovanie mzdovej agendy Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 VLADOVA ALENA 33837287 350,00 € 04.08.2023 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0297/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 199,33 € 03.08.2023 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0298/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 105,56 € 03.08.2023 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0296/23 plyn IC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 18,00 € 03.08.2023 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0295/23 elektrina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 130,00 € 03.08.2023 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0294/23 elektrina Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 130,00 € 03.08.2023 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0289/23 revízia a oprava váh v kuchyni Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Lubomír Filipovič-oprava 35031298 177,00 € 02.08.2023 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0288/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 986,04 € 02.08.2023 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0293/23 plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 330,00 € 02.08.2023 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0292/23 plyn Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 2 566,00 € 02.08.2023 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0291/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 208,84 € 02.08.2023 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0290/23 stravné lístky, provízia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DOXX 36391000 2 758,00 € 02.08.2023 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0302/23 nájomné IC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Cirkevný zbor ECAV 34006818 322,00 € 01.08.2023 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0287/23 materiál na údržbu, spotrebný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 94,33 € 28.07.2023 01.08.2023 Faktúra
DFBV/0286/23 vodné Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 148,03 € 28.07.2023 01.08.2023 Faktúra
DFBV/0285/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 148,45 € 26.07.2023 01.08.2023 Faktúra
DFBV/0279/23 záhradnícke potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Dušan Kuchta 34404074 154,45 € 26.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0284/23 oprava kosačky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 EUROCESTY S.R.O. 46470034 172,90 € 21.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0277/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 842,14 € 21.07.2023 26.07.2023 Faktúra
DFBV/0283/23 revízia hasiacich prístrojov Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 František Oboril 22693122 853,50 € 21.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0276/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 140,54 € 20.07.2023 26.07.2023 Faktúra
DFBV/0275/23 telefónne poplatky Orange Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 182,76 € 20.07.2023 26.07.2023 Faktúra
DFBV/0274/23 vodné dom 2 Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 19,56 € 20.07.2023 26.07.2023 Faktúra
DFBV/0273/23 vodné dom 1 Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 19,56 € 20.07.2023 26.07.2023 Faktúra
DFBV/0271/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 556,48 € 19.07.2023 26.07.2023 Faktúra
DFBV/0272/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 325,85 € 19.07.2023 26.07.2023 Faktúra
DFBV/0270/23 spotrebný materiál do IC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 36748315 45,85 € 19.07.2023 21.07.2023 Faktúra