Faktúry
Počet záznamov: 4801
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0408/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 120,72 € | 16.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0407/22 | potravinx | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 208,64 € | 16.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0406/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 97,44 € | 15.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0396/22 | odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DETOX s.r.o. | 31582028 | 249,70 € | 14.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0404/22 | kreslá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MOB INTERIER | 44948271 | 1 376,00 € | 14.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0403/22 | Sušička bielizne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MALL SK | 35950226 | 584,00 € | 14.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0399/22 | notebooky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 1 442,40 € | 14.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 719,88 € | 14.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0397/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 81,41 € | 11.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0402/22 | elektrina Harmónia + Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 617,01 € | 11.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0401/22 | plyn za dom na ul Čsl. ar. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 004,63 € | 11.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0400/22 | elektrina dom na ul. Čsl. a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 31,14 € | 11.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0405/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 302,75 € | 10.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0398/22 | kancelársky a spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 630,00 € | 10.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0394/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 229,22 € | 10.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0393/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 648,89 € | 09.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0392/22 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 36,54 € | 08.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0391/22 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 75,97 € | 08.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0389/22 | spracovanie mzdovej agendy za 10/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 08.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0390/22 | Práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 07.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0388/22 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 200,21 € | 04.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0383/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 103,63 € | 04.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0387/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 242,81 € | 04.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0386/22 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 104,70 € | 04.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0385/22 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 200,00 € | 04.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0384/22 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 010,00 € | 04.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0382/22 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 87,60 € | 03.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0380/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 124,68 € | 03.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0381/22 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 02.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0378/22 | poreaviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 391,27 € | 27.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra |