Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6305

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0122/22 stravné lístky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DOXX 36391000 3 465,30 € 05.04.2022 19.04.2022 Faktúra
DFBV/0124/22 telefónne poplatky, internet Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 T-com 35763469 78,90 € 05.04.2022 19.04.2022 Faktúra
DFBV/0125/22 záloha plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 200,00 € 05.04.2022 19.04.2022 Faktúra
DFBV/0126/22 plyn Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 1 010,00 € 05.04.2022 19.04.2022 Faktúra
DFBV/0123/22 prenájom kopírky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Z+M servis 44195591 41,42 € 05.04.2022 19.04.2022 Faktúra
DFBV/0127/22 pohonné hmoty Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SLOVNAFT 31322832 285,23 € 05.04.2022 19.04.2022 Faktúra
VO/0062/22 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 196,69 € 04.04.2022 11.04.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0061/22 stravné lístky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DOXX 36391000 3 465,30 € 04.04.2022 07.04.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0121/22 oprava várnych stolíc Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Elektroslužba Veselský 14138476 270,00 € 04.04.2022 19.04.2022 Faktúra
DFBV/0117/22 framatoterapia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Divadlo AGAPE 37415182 300,00 € 04.04.2022 19.04.2022 Faktúra
DFBV/0130/22 Daň z nehnuteľnosti Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mesto Modra 00304956 1 056,62 € 01.04.2022 20.04.2022 Faktúra
DFBV/0128/22 odpady Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mesto Modra 00304956 1 086,80 € 01.04.2022 19.04.2022 Faktúra
DFBV/0120/22 vodné Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 116,76 € 01.04.2022 19.04.2022 Faktúra
DFBV/0115/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 836,17 € 01.04.2022 19.04.2022 Faktúra
DFBV/0116/22 materiál na údržbu, spotrebný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 181,34 € 01.04.2022 19.04.2022 Faktúra
DFBV/0118/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 53,76 € 01.04.2022 19.04.2022 Faktúra
DFBV/0119/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 42,90 € 01.04.2022 19.04.2022 Faktúra
VO/0060/22 oprava varných stolíc Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Elektroslužba Veselský 14138476 270,00 € 31.03.2022 07.04.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0059/22 potraviny/mlieko, chlieb, syry, rožky, jogurty/ Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 836,17 € 31.03.2022 07.04.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0058/22 obaľovaný syr mrazený Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 42,90 € 31.03.2022 07.04.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka