Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6305
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0027/22 | sušička beko | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 499,00 € | 15.02.2022 | 22.02.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0062/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 736,61 € | 15.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/22 | aktualizácia verzie 2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Solitea vema | 36237337 | 63,84 € | 15.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
VO/0026/22 | čistenie kanalizačnej šachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 95,00 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0025/22 | správa a údržba PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 492,00 € | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0024/22 | potraviny/mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 736,61 € | 11.02.2022 | 16.02.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0060/22 | elektrina Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 587,27 € | 10.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 132,00 € | 10.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 271,13 € | 10.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
VO/0023/22 | bravčové stehno a masť | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 132,00 € | 09.02.2022 | 16.02.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0022/22 | mrazená zelenina a mrazené mäso | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 271,13 € | 09.02.2022 | 14.02.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0056/22 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 240,00 € | 09.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 218,82 € | 08.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
VO/0021/22 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 218,82 € | 07.02.2022 | 14.02.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0053/22 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 037,26 € | 07.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/22 | elektrina dom na ul. Čsl. armády | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 32,70 € | 07.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/22 | plyn na dom ul. Čsl. armády | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 505,09 € | 07.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/22 | spracovanie mzdovej agendy 1/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 07.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/22 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 54,36 € | 07.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
VO/0020/22 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 240,00 € | 04.02.2022 | 11.02.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka |