Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6305
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0033/22 | zákonné poistenie Fabia BA 846 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 141,72 € | 27.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/22 | zákonné poistenie Fabia 502 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 136,08 € | 27.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 87,50 € | 27.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 166,89 € | 26.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 73,04 € | 26.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/22 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 209,03 € | 26.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/22 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 3 848,76 € | 25.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/22 | vodné,stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 533,58 € | 25.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/22 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 132,00 € | 25.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 298,91 € | 25.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
VO/0015/22 | jablká | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 73,04 € | 24.01.2022 | 28.01.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0014/22 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 166,89 € | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0013/22 | mrazená zelenina a mrazené mäso | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 298,91 € | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0022/22 | havarijné poistenie Citroen | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 675,64 € | 24.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/22 | zákonné poistenie Citroen | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 217,51 € | 24.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 779,85 € | 24.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
VO/0012/22 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 132,00 € | 21.01.2022 | 26.01.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0011/22 | potraviny/mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 779,85 € | 21.01.2022 | 26.01.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0018/22 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 923,00 € | 20.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/22 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 010,00 € | 20.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra |