Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6114

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0372/21 terminály, čítačky, čipové karty k informačnému systému Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DODS SYSTEM 47813709 2 295,60 € 27.10.2021 29.10.2021 Faktúra
VO/0220/21 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 114,20 € 26.10.2021 05.11.2021 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0219/21 bravčová pečeň, bravčové stehno a údená slanina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 114,53 € 26.10.2021 02.11.2021 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0373/21 Vodné, stočné Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 533,58 € 26.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0374/21 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 343,24 € 26.10.2021 29.10.2021 Faktúra
VO/0218/21 mrazené mäso Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 343,24 € 25.10.2021 29.10.2021 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0369/21 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 734,13 € 25.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0370/21 správa a údržba PC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 180,00 € 25.10.2021 29.10.2021 Faktúra
VO/0217/21 potraviny/mlieko, chlieb, syry, rožky, jogurty/ Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 734,13 € 22.10.2021 29.10.2021 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0368/21 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 78,00 € 21.10.2021 29.10.2021 Faktúra
VO/0216/21 správa a údržba PC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 180,00 € 20.10.2021 29.10.2021 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0215/21 bravčové stehno a masť Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 78,00 € 20.10.2021 26.10.2021 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0367/21 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 185,22 € 20.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0366/21 stravné lístky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DOXX 36391000 2 316,00 € 19.10.2021 29.10.2021 Faktúra
VO/0214/21 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 185,22 € 18.10.2021 21.10.2021 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0213/21 stravné lístky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DOXX 36391000 2 316,00 € 18.10.2021 21.10.2021 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0365/21 materiál na údržbu, spotrebný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 334,20 € 18.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0364/21 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 110,93 € 14.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0363/21 revízia plynových zariadení Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 REGULATERM Control s.r.o 45992371 971,16 € 13.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0362/21 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 170,38 € 13.10.2021 29.10.2021 Faktúra