Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6114

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0014/22 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 166,89 € 24.01.2022 27.01.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0013/22 mrazená zelenina a mrazené mäso Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 298,91 € 24.01.2022 27.01.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0022/22 havarijné poistenie Citroen Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ALLIANZ-Slov.poisťovňa 00151700 675,64 € 24.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0023/22 zákonné poistenie Citroen Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ALLIANZ-Slov.poisťovňa 00151700 217,51 € 24.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0024/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 779,85 € 24.01.2022 02.02.2022 Faktúra
VO/0012/22 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 132,00 € 21.01.2022 26.01.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0011/22 potraviny/mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 779,85 € 21.01.2022 26.01.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0018/22 plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 923,00 € 20.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0019/22 plyn Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 1 010,00 € 20.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0020/22 nedoplatok plyn dom na ul. Čsl.a. Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 916,45 € 20.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0021/22 telefónne poplatky Orange Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 152,96 € 20.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0016/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 192,37 € 19.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0017/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 998,54 € 19.01.2022 02.02.2022 Faktúra
VO/0010/22 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 192,37 € 18.01.2022 26.01.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0009/22 potraviny/cestoviny, keksy, múky, sirupy, ryža,/ Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 998,54 € 17.01.2022 26.01.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0011/22 elektrina Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 29,52 € 13.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0014/22 Práce technika PO a ABT Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Dušan Keller F . RISK 36978981 78,00 € 13.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0015/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 212,82 € 13.01.2022 02.02.2022 Faktúra
VO/0007/22 mrazené karé a mrazená zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 212,82 € 12.01.2022 14.01.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0013/22 nedoplatok za združenú dodávku plynu na dome ul, Čsl.a. Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 916,45 € 12.01.2022 02.02.2022 Faktúra