Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6305

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0097/22 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 199,05 € 06.06.2022 13.06.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0194/22 telekomunikačné poplatky, internet Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 T-com 35763469 78,70 € 06.06.2022 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0199/22 pohonné hmoty Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SLOVNAFT 31322832 497,81 € 06.06.2022 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0188/22 práce technika PO a ABT Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Dušan Keller F . RISK 36978981 78,00 € 03.06.2022 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0191/22 vodné Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 116,76 € 02.06.2022 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0192/22 plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 200,00 € 02.06.2022 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0193/22 plyn Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 1 010,00 € 02.06.2022 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0189/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 145,87 € 02.06.2022 20.06.2022 Faktúra
VO/0096/22 mrazené mäso, zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 145,87 € 01.06.2022 09.06.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0187/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 222,00 € 01.06.2022 14.06.2022 Faktúra
DFBV/0186/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 1 025,50 € 01.06.2022 14.06.2022 Faktúra
DFBV/0185/22 materiál na údržbu Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 188,37 € 01.06.2022 14.06.2022 Faktúra
VO/0095/22 bravčové stehno, masť Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 135,60 € 31.05.2022 09.06.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0094/22 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 222,00 € 30.05.2022 02.06.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0093/22 potraviny/mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 1 025,50 € 30.05.2022 02.06.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0092/22 stravné lístky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DOXX 36391000 400,46 € 30.05.2022 02.06.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0184/22 stravné lístky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DOXX 36391000 400,46 € 30.05.2022 14.06.2022 Faktúra
DFBV/0183/22 dramatoterapia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Divadlo AGAPE 37415182 300,00 € 27.05.2022 14.06.2022 Faktúra
DFBV/0182/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Golden Lubomír Salgovič 31831806 70,40 € 27.05.2022 14.06.2022 Faktúra
DFBV/0181/22 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 LEON global 36284238 384,00 € 27.05.2022 14.06.2022 Faktúra