Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6305

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0235/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 100,42 € 15.07.2022 25.07.2022 Faktúra
VO/0111/22 revízia plynových kotlov Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 František Oboril 22693122 854,50 € 14.07.2022 26.07.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0110/22 bravčové stehno a masť Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 100,42 € 13.07.2022 18.07.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0236/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 184,19 € 13.07.2022 25.07.2022 Faktúra
VO/0109/22 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 184,19 € 12.07.2022 18.07.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFKV/0001/22 projektové práce Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 A33 47577665 1 880,00 € 12.07.2022 12.08.2022 Faktúra
DFKV/0002/22 projektová dokumentácia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 A33 47577665 806,67 € 12.07.2022 12.08.2022 Faktúra
DFKV/0001/22 projektové práce Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 A33 47577665 1 880,00 € 12.07.2022 12.08.2022 Faktúra
DFKV/0002/22 projektová dokumentácia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 A33 47577665 806,67 € 12.07.2022 12.08.2022 Faktúra
DFBV/0237/22 práce technika PO a ABT Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Dušan Keller F . RISK 36978981 78,00 € 12.07.2022 25.07.2022 Faktúra
DFBV/0234/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 921,94 € 12.07.2022 14.07.2022 Faktúra
DFBV/0233/22 školenie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DODS SYSTEM 47813709 250,00 € 12.07.2022 14.07.2022 Faktúra
VO/0108/22 potraviny/chlieb, rožky, mlieko, syry, jogurty/ Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 921,94 € 08.07.2022 13.07.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0229/22 elektrická energia za dom Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 27,71 € 08.07.2022 14.07.2022 Faktúra
DFBV/0230/22 plyn za dom Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 656,62 € 08.07.2022 14.07.2022 Faktúra
DFBV/0231/22 elektrina Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 746,28 € 08.07.2022 14.07.2022 Faktúra
DFBV/0232/22 elektrina Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 196,70 € 08.07.2022 14.07.2022 Faktúra
DFBV/0226/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 125,76 € 07.07.2022 14.07.2022 Faktúra
DFBV/0227/22 prenájom kopírky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Z+M servis 44195591 36,00 € 07.07.2022 14.07.2022 Faktúra
DFBV/0228/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 318,10 € 07.07.2022 14.07.2022 Faktúra